SINTESIS DE AUDITORIA INTERNA IV

La auditoria interna es una función independiente de evaluación establecida dentro de una organización, par examinar, evaluar sus actividades como un servicio a la misma organización. Es un control cuyas funciones consisten en examinar y evaluar la adecuación y eficiencia de otros controles.

El objetivo de auditoria interna consiste en apoyar a los miembros de la organización en el desempeño de sus actividades, para ello la auditoria interna les proporciona análisis, evaluación y recomendaciones, asesora e información concernientes con las actividades revisadas.

El alcance de la auditoria interna considera el examen y evaluación de la adecuación y eficiencia del sistema del control interno de la organización y la calidad de ejecución en el desempeño de las responsabilidades asignadas el alcance de la auditoria interna incluye:

* Revisión de la veracidad e integridad de la información financiera y operativa y los medio utilizados, paraidentificar, medir, clasificar y reportar información.
* Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento de políticas, planes, procedimientos y ordenamientos legales que puedan tener impacto significativo en la operación y en los reportes y determinar si la organización cumple con tales sistemas.
* Revisar las medidas para salvaguardar activos y son adecuadas, verificar la existencia de tales activos.
* Evaluar el aspecto económico y la eficiencia con que los recursos están siendo utilizados
* Revisar aquellas operaciones o programas que tiendan a asegurar que los resultados sean acordes con los objetivos y metas establecidas y si esas operaciones o programas están siendo llevados a cabo según lo planeado.

El control interno comprende el plan de organización y de todos los métodos procedimientos que en forma coordinada se aceptan se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su [continua]

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