SINTESIS DE AUDITORIA INTERNA IV

La auditoria interna es una función independiente de evaluación establecida dentro de una organización, par examinar, evaluar sus actividades como un servicio a lamisma organización. Es un control cuyas funciones consisten en examinar y evaluar la adecuación y eficiencia de otros controles.

El objetivo de auditoria interna consiste en apoyar a los miembrosde la organización en el desempeño de sus actividades, para ello la auditoria interna les proporciona análisis, evaluación y recomendaciones, asesora e información concernientes con las actividadesrevisadas.

El alcance de la auditoria interna considera el examen y evaluación de la adecuación y eficiencia del sistema del control interno de la organización y la calidad de ejecución en eldesempeño de las responsabilidades asignadas el alcance de la auditoria interna incluye:

* Revisión de la veracidad e integridad de la información financiera y operativa y los medio utilizados, paraidentificar, medir, clasificar y reportar información.
* Revisar los sistemas establecidos para asegurar el cumplimiento de políticas, planes, procedimientos y ordenamientos legales que puedan tenerimpacto significativo en la operación y en los reportes y determinar si la organización cumple con tales sistemas.
* Revisar las medidas para salvaguardar activos y son adecuadas, verificar laexistencia de tales activos.
* Evaluar el aspecto económico y la eficiencia con que los recursos están siendo utilizados
* Revisar aquellas operaciones o programas que tiendan a asegurar que losresultados sean acordes con los objetivos y metas establecidas y si esas operaciones o programas están siendo llevados a cabo según lo planeado.

El control interno comprende el plan de organizacióny de todos los métodos procedimientos que en forma coordinada se aceptan se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar la razonabilidad y confiabilidad de su información,... [continua]

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