CUESTIONARIO CONTROL INTERNO

Páginas: 6 (1300 palabras) Publicado: 5 de octubre de 2014
1.2.-De la definición de control
R=Es la fase del proceso administrativo y, assu vez, forma parte de las otras cuatro fases. (Planeamiento, organización captación de recursos y administración).

1.4.-De la definición de sitemas de control interno
R=Conjunto ordenado, concatenado e interactuante de los objetivos que persigue el control interno para el logro de la misión de la entidad2.2.-¿Cuáles son los elementos que conforman la estructura de control interno?
R=Consiste en las políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad razonable del poder lograr los objetivos específicos de la entidad su estructura es la siguiente:
a) Ambiente de control
b) La evauación de riesgos
c) Los sistemas de información y comunicación
d) Los procedimientos de control
e) Lavigilancia

2.4.-¿En qué consiste la evaluación de riesgo?
R=Es la identificación, análisis y administración de riesgos reelevantes en la preparación de estados financieros que pudieran evitar que éstos estén razonablemente presentados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados o cualquier otra base de contabilidad aceptada.


2.6 Para que un método sea útil yconfiable ¿con que deben contar sus métodos y registros?
R=Deben contar con métodos y registros que:
a) Identifiquen y registren únicamente las transacciones reales que reúnanreales que reúnan los criterios establecidos por la administración
b) Describan oportunamente todas las transacciones con el detalle necesario que permita su adecuada clasificación
c) Cuantifiquen el valor de las operacionesen unidades monetarias
d) Registren las transacciones en el periodo correspondiente
e) Presenten y releven adecuadamente dichas transacciones en los estados financieros.

2.8.-¿En qué consiste la vigilancia de la estructura control interno?
R= a)Tamaño de la entidad
b) Características de la actividad
c) Organización de la entidad
d) Naturaleza del sistema de contabilidad y de las técnicasde control establecido
e) Problemas específicos de negocio
f) Requisitos legales aplicables

2.10.-En términos generales, ¿Cómo debe ser la estrucutra del control interno en entidades pequeñas?
Ambiente de control, que determina que la organización influya en la conciencia de su gente, para que presenten una actitud o participación pro control. El buen ambiente de control interno proveerádisciplina y estructura.
Evaluación de riesgo, es la identificación y análisis de riesgos significativos para el logro de los objetivos formando una base para determinar cómo deben manejarse los riesgos.
Actividades de control, ello implica que se tomen las acciones necesarias para abordar los riesgos hacia el logro de los objetivos de la empresa. Las actividades de control se realizan en toda laorganización, en todos los niveles y en todas las funciones
Los procedimientos de control pueden ser menos formales y menos estructurados, pero aquellas empresas que adopten un adecuado sistema de control interno, les facilitará el acceso a variadas oportunidades de financiamiento, mejorando su política de liquidez e inversión, en virtud que el control interno es la plataforma para alcanzar unsistema de información que reportará informes requeridos por los distintos tipos de acreedores.
La vigilancia es un proceso que evalúa la calidad del desempeño del sistema a través del tiempo.
El sistema de control interno requiere de una planificación, ejecución y control de desvíos, que de acuerdo a los recursos, volumen de información y operaciones de la empresa, convendrá llevarse a cabo conpersonal propio (con independencia de funciones) o contratando empresas de consultoría y/o auditoría.

3.2.-La información financiera ésta representada fundamentalmente
R=a) Identificación de las transacciones susceptibles de riesgo
b) Medición y valuación de las transacciones en unidades monetarias
c) Clasificación y registro de las mismas
d) Comunicación de los resultados del proceso a...
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