Proyecto de presupuesto

Páginas: 12 (2768 palabras) Publicado: 12 de septiembre de 2010
¿Quienes Somos?

Somos una empresa multinacional colombiana que ofrece la más sofisticada tecnología en ropa, morrales, mochilas, bolsos, maletines y accesorios

Somos una marca:

✓ Con estilo y dinamismo.

✓ Respaldada por una organización con altos estándares de calidad.

✓ Con altos índices de crecimiento obtenidos gracias a una efectiva relación connuestros clientes y a la audacia demostrada en las estrategias de mercadeo y ventas, que implementamos.

Misión

Ser la organización líder en el desarrollo, producción y comercialización de productos de excelente calidad, dentro de un mercado global, fortaleciendo nuestra marca Totto y promoviendo el desarrollo integral de nuestro personal, clientes, proveedores, colaboradores y accionistas,logrando crecimiento, rentabilidad y solidez, con responsabilidad social.

Visión

Ser la marca más deseada por los viajeros urbanos.

Información suministrada para el presupuesto de venta de 2010 para la producción de gorras.

Data Histórica de las ventas en unidades:

|Año |Ventas (Und) |Costos Totales (Bs.F) |
|2003 |440.000|1.600.000 |
|2004 |520.880 |1.645.787 |
|2005 |535.870 |1.730.000 |
|2006 |515.367 |1.780.000 |
|2007 |540.990 |1.799.654 |
|2008 |555.145|1.720.990 |
|*2009 | |1.800.000 |

* Cifra Estimada para el cierre del año

Ventas realizadas año actual (2009)

|I Trimestre |Ventas (Und) |III Trimestre |Ventas (Und) |
|Enero |35.722 |Julio|41.367 |
|Ferebro |38.562 |Agosto |46.735 |
|Marzo |39.985 |Septiembre |44.245 |
|Total Trimestre |114.319 |Total Trimestre |132.347 |
|II Trimestre | |IVTrimestre | |
|Abril |40.570 |Octubre |47.620 |
|Mayo |42.350 |Noviembre |55.740 |
|Junio |38.694 |Diciembre (*) |59.820 |
|Total Trimestre|121.614 |Total Trimestre |163.180 |

*Cifra estimada

Se observan los siguientes aspectos de las ventas de 2009

✓ En abril de 2009 la empresa tuvo problemas de producción lo que conllevó a que se dejaran de vender 5.000 unidades de gorras. El cual fue solventado para el mes de mayo.
✓ En agosto de 2009 se introdujo la marca almercado de los Altos Mirandinos. Municipio los Salías. Con una venta de 2.000 unidades. Se espera que esta venta se mantengan dos veces al año de manera semestral.
✓ En Marzo 2009 por problemas de producción, un competidor decide comprarnos 1.000 unidades. No se espera tener esta venta para el año que viene.
✓ Por problemas de transporte se dejaron de vender en el mes de noviembre7.000 unidades, destinados a Puerto La Cruz. Se espera solventar este problema para el mes de febrero del 2010.

En cuanto lo que se espera para el año 2010:

✓ Se estima que el precio por unidad se incrementará en 11% en el último semestre del año.
✓ Se incorpora una nueva maquinaria que incrementará el proceso de producción en un 5%, a partir de del mes de Junio....
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