Auditoria administrativa

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UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO PROGRAMAS DE ASIGNATURAS

FACULTAD: ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROGRAMA: ESPECIALIZACION EN REVISORÍA FISCAL
Asignatura: AUDITORIA DELCONTROL

INTERNO Y GESTION
Código: Tipo de asignatura: Número De Créditos Prerrequisitos Obligatoria Electiva

1. RESUMEN - JUSTIFICACIÓN El objetivo fundamental de este curso es el proporcionar a losparticipantes los conocimientos teórico - prácticos en el desarrollo del ejercicio del Control Interno en Colombia tanto en los Organismos del Estado como en las Empresas Privadas, así como laaplicación del “Modelo estándar de control Interno”, y darle prioridad a la Auditoria del Sistema de Control Interno y sus sistemas de evaluación o monitoreo 2. OBJETIVOS • Hacer claridad en el estudiante -investigador de la responsabilidad y autoridad que les corresponde a los funcionarios de los organismos públicos y privados en la aplicación de técnicas y normas, las cuales no son otra cosa que lafundamentaciòn de las herramientas administrativas y organizativas y que juegan un papel importante en el cambio, la modernización, la simplificación de trámites, la identificación directa de laresponsabilidad individual y en conjunto de la entidad, creando una conciencia hacia el auto-control por parte de todo el personal, y aplicar los principios fundamentales de la Auditoria y el control,utilizando adecuadamente las técnicas de evaluación. información integrales, las medidas de evaluación de riesgos, las medidas de protección y seguridad y el control de gestión, a través de indicadores degestión. los estudiantes-investigadores la especialización en los campos de la • Propiciar en auditoria Interna o en la Revisoría Fiscal y evaluar el cambio organizativo, el control de la gestiónadministrativa y analizar los beneficios de dicho sistema de Control Interno, incluyendo modelos óptimos de manuales de procedimientos, funciones y normas de Auditoria Generalmente Aceptados que lo...
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