Control interno
DORIAN ANDRES GOMEZ DIAZ YEIMI GIRON
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE SAN FERNANDO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA SANTIAGO DE CALI 2010
DISEÑO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LAINSTITUCION EDUCATIVA, LICEO MIXTO EMPERADOR DE CALI (LIMEC) PARA SU CICLO DE INGRESOS, TESORERIA, COMPRAS Y NOMINA
DORIAN ANDRES GOMEZ DIAZ YEIMI GIRON
ASESOR: BIBIANA RENDON Contador Público
UNIVERSIDAD DEL VALLE SEDE SAN FERNANDO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACION PROGRAMA DE CONTADURIA PÚBLICA SANTIAGO DE CALI 2010
CONTENIDO ÍNDICE DEFIGURAS............................................................................................................................. 1 INTRODUCCIÓN.................................................................................................................................... 1 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ......................................................................................... 1 1.1 Aproximación al Problema......................................................................................................... 1 1.2 Formulación del Problema ..................................................................................................... 2 Preguntas a Resolver ......................................................................................................................... 3 2. OBJETIVOS.................................................................................................................................... 1 2.1 Objetivo General ........................................................................................................................ 1 2.2 Objetivos Específicos................................................................................................................. 1 3. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................ 1 4. MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................ 1 4.1 Sistemas De Información........................................................................................................... 1 4.2 Proceso Administrativo .............................................................................................................. 2 4.3 Control .......................................................................................................................................... 3 4.3.1 Definición De Control............................................................................................................. 3 4.3.2 Niveles De Supervisión: Inspección, Vigilancia Y Control. ................................................. 5 4.3.3 Componente ético del control. ............................................................................................... 7 4.3.4 Control empresarial.................................................................................................................. 7 4.4 Control Interno ............................................................................................................................ 8 4.5 Sistema De Control Interno....................................................................................................... 8 4.5.1 Ambiente De Control............................................................................................................... 9 4.5.2 Tratamiento Del Riesgo ......................................................................................................... 10 4.5.3 Metodología Aplicada Para La Evaluación Del Riesgo......................................................... 10 4.5.4 Actividades De Control...
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