• cosas
    área de Recursos Humanos preparado para contratar al personal adecuado. 5. Cuenta con personal completo. 6. Calidad de servicio al cliente. - OPORTUNIDADES: 1. Compite al ofrecer buenos precios y buenos productos. 2. Cuenta con área de capacitación de nuevo personal para lograr alcanzar un buen...
    3024 Palabras 13 Páginas
  • los feos
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CARTERA N PREGUNTAS SI NO N/A 1 ¿Cuentas y documentos por cobrar a clientes Se determinan los saldos de las cuentas de clientes por lo menos una vez al mes, y los totales se comparan contra registros contables.? 2 ¿Se preparan integraciones por antiguedad...
    3389 Palabras 14 Páginas
  • Auditoria practica
    financieros. 2.Evaluación del control interno por ciclos de transacciones y enlace de las cuentas del balance con cuentas de resultados en los procedimientos de auditoría. 3.Estructura del Memorando de Planeamiento. 4.- Programa de Auditoria. 5.- Ajustes por Inflación. 6.- Aspectos a considerar en el...
    534 Palabras 3 Páginas
  • Contabilidad y Auditoria
    Daniela Karina Medina Cherres 6 NIVEL A Macas, 18 de Mayo de 2012 1. ANTECEDENTES.Por ser la primera AUDITORIA FINANCIERA que se va a realizar en la empresa ARJACORP Cía. Ltda. Vamos a realizar un análisis profundo a la cuenta INVENTARIO ya que esto es de mucha importancia para el buen funcionamiento...
    2709 Palabras 11 Páginas
  • competencias conalep
    para probar su validez. 5) Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para poder construir conclusiones y formular nuevas preguntas. 6) Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar información. Competencia disciplinar: 2) Matemáticas: Las competencias...
    3185 Palabras 13 Páginas
  • Diagnostico de la empresa
    000.00). 4. El objeto social. 5. Si la administración se hace bajo el esquema de un consejo de la administración o por un administrador único. 6. Si se administra bajo esquema de un consejo de administración, definir sus miembros. 7. Los poderes y facultades de los representantes legales. 8...
    11417 Palabras 46 Páginas
  • maheri
    ENTIDAD: “SURTIDOR MORA GRANDE” INDICE GENERAL CONTENIDO REF. P/T CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA ANALISIS DE CICLO DE CONTROL EVALUACION DE CONTROL INTERNO DESCRIPCION DE POLITICAS CONTABLES LPP. 1 CLIENTE: ...
    4832 Palabras 20 Páginas
  • Control interno
    DESPACHO "X" CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EFECTIVO E INVERSIONES C.P . A SOCIADOS S.C. OFICINA ___PUEBLA TEMPORALES EMPRESA AUDITADA SA DE CV Responsable: AUDITOR SENIOR Hecho por: SI NO N/A 1 .- ¿Existen controles adecuados sobre las entradas diarias de dinero? G.V. X REPORTE...
    5340 Palabras 22 Páginas
  • Variado
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE: FECHA DE AUDITORIA: REF. PÁG. 1/6 ASPECTO DE CONTROL TESORERIA - EFECTIVO - INVERSIONES TEMPORALES 1. ¿Se utiliza la caja chica para el pago de gastos menores? 2. ¿Se analizan al cierre de cada día los sobrantes o faltantes en caja? 3. ¿Se arquean periódicamente...
    953 Palabras 4 Páginas
  • IMSS
    DESPACHO "X" C.P. ASOCIADOS S.C. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO OFICINA ___PUEBLA EMPRESA AUDITADA SA DE CV EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES 1.-¿Existen controles adecuados sobre las entradas diarias de dinero? 2.-¿Se deposita integra e inmediata la cobranza? 3.-¿Están aprobadas por...
    5156 Palabras 21 Páginas
  • Auditoria de estados financieros
    Tabla de contenido TABLA DE CONTENIDO 2 INTRODUCCIÓN 5 ARCHIVO PERMANENTE 6 GENERALIDADES 6 ASPECTOS LEGALES 6 PROPÓSITO GENERAL DE LA EMPRESA 6 Visión 6 Misión 7 POLÍTICAS CONTABLES 7 RIESGOS. 7 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 8 CARTA DE COMPROMISO 9 ESTADOS FINANCIEROS. 11 BALANCE DE SITUACIÓN...
    22257 Palabras 90 Páginas
  • nia 400
    NIA 6: Evaluación de Riesgo y Control Interno Evaluación de Riesgo y Control Interno NIA 6 Norma Internacional de Auditoría 6 Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda Sec. 400 NIA 6: Evaluación de Riesgo y Control Interno Sec. 400 Instrucciones de Ubicación: NIA: En este acápite...
    6093 Palabras 25 Páginas
  • Departamento financiero de una empresa
    Básicamente, la función financiera puede descomponerse en cuatro áreas de responsabilidad: Funciones de control y planificación, incluyendo el sistema de información contable Funciones derivadas del manejo, control y protección de la tesorería y otros activos líquidos, identificadas usualmente con las del tesorero...
    6061 Palabras 25 Páginas
  • el agua
    condiciones de ser consumida por los seres humanos, es un recurso escaso en nuestro planeta y a diferencia del petróleo, no cuenta con sustitutos. Por lo tanto , quien lo controle, controlará la economía universal y la vida del planeta en el futuro. Los principales uso que le damos al agua son: Agrícola...
    1177 Palabras 5 Páginas
  • Requerimentos Nia 402
    NIA 6: Evaluación de Riesgo y Control Interno Sec. 400 Evaluación de Riesgo y Control Interno NIA 6 Norma Internacional de Auditoría 6 Corporación Edi-Ábaco Cía. Ltda NIA 6: Evaluación de Riesgo y Control Interno Sec. 400 Instrucciones de Ubicación: NIA: En este acápite...
    6224 Palabras 25 Páginas
  • Plan anual de asuditoria grifos
    cumplimiento de las normas, políticas, así como de las leyes y regulaciones aplicables. • Que los activos de la empresa se encuentren debidamente controlados y salvaguardados. • Asegurar la confiabilidad de la información financiera. 3 PRINCIPALES METAS Y OBJETIVOS DE LA EMPRESA...
    7383 Palabras 30 Páginas
  • Caso Practico De Costos
    unidades con un margen de utilidad del 42%. 2.-Del saldo de la cuenta de almacén de artículos terminados tenemos en existencia 900 unidades 3.- Utilizar el método UEPS. | | | POLIZA DE DIARIO |   |   |   | | CUENTA | SUB-CTA. | NOMBRE | PARCIAL | DEBE | HABER |   |   | ---1---...
    2207 Palabras 9 Páginas
  • Diagnostico de situacion
    comisiones? 6. ¿Se manejan bonos por cumplimiento de metas u objetivos de venta? 7. ¿Cuál es la duración del ciclo de ventas promedio? 8. ¿Cada cuando se calculan comisiones? | | | Bancos | 1. ¿Se tiene actualmente algún software, herramienta o aplicación para el manejo y control de los Bancos...
    730 Palabras 3 Páginas
  • Tipos de dictamenes
    FACULTAD DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA ASUNTO: AUDITORIA DE SISTEMAS DEL LABORATORIO No. 6 SEGMENTOS: PISO FALSO FECHA: 06 de noviembre de 2009 Al concluir nuestra evaluación del sistema de Control Interno como parte de la Auditoría de Sistemas con corte al 12 de octubre de 2009, la misma que...
    2096 Palabras 9 Páginas
  • El contorl interno
    Del CAPITULO 2 Del Libro "Contraloría, Estructura Y Funcionamiento", Frank Carvajal. ESRTUCTURA INTERNA Aquellos departamentos que no son de control como contabilidad, auditoria, normas y procedimientos, se hacen depender de la contraloría. Los que son de carácter operativo, como cobros, caja, créditos...
    6577 Palabras 27 Páginas