• Control Interno Informe Coso
    UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA CONTROL INTERNO INFORME COSO SEPTIEMBRE 2007 1 ¿ Qué es Riesgo ? Los riesgos afectan la capacidad de la organización de sobrevivir, competir con éxito o mantenerse con una fortaleza financie
    3359 Palabras 14 Páginas
  • control interno
    CONTROL INTERNO DEFINICIONES 1. NIA 6 O SECCION 400 Evaluaciones De Riesgo Y Control Interno 2. FUENTE PERSONAL 3. Control interno y Coso Erm subido por: Anita Ramírez 1. Control Interno es un proceso, ejecutado por el consejo directivo, la administración y otro personal de una...
    2027 Palabras 9 Páginas
  • Informe ejecutivo anual sistema de control interno
    INFORME EJECUTIVO ANUAL SISTEMA DE CONTROL INTERNO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Bogotá, Mayo de 2010 1 ELIZABETH CRISTINA RODRÍGUEZ TAYLOR Directora CARLA LILIANA HENAO CARMONA Subdirectora A
    18279 Palabras 74 Páginas
  • Control Interno
    RESUMEN DE CONTROL INTERNO. SAS 39. “EL MUESTREO EN LA ESTADISTICA” La justificación para aceptar cierta incertidumbre surge de la relación entre factores como el tiempo y el costo requerido para examinar todos los datos y las consecuencias adversas de las posibles decisiones erróneas basa
    1137 Palabras 5 Páginas
  • Control interno
    UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO FACULTAD DE CONTAURÍA Y ADMINISTRACIÓN AUTOR: ROSA ELENA RUIZ AGUILAR SISTEMAS DE CONTROL INTERNO Plan: 2005 Clave: Créditos: Semestre: Hrs. Asesoría: Hrs. Por semana: Obligatoria (x) Optativa ( ) 1461 8 4° 4 4 Licenciatura: Contaduría Área: Requ
    43196 Palabras 173 Páginas
  • Diseño de un sistema de control interno para entidades financieras
    DISEÑO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA JURISCOOP FINANCIERA SECCIONAL SAN GIL NELSON JULIAN MORENO SANCHEZ FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE SAN GIL UNISANGIL FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS PROGRAMA DE CONTADURÍA PÚBLICA SAN GIL 2009 Dedicamos este proyecto y toda
    32413 Palabras 130 Páginas
  • Elementos del control interno
    Los elementos favorables de la lectura: - La fusión de Bank One y J.P. Morgan Chase, que se cerraría en el 1 de Julio de 2004, crearía una institución financiera que quedaría colocada en el segundo lugar entre las más grandes del mundo; - Bank One llego a un acuerdo con la SEC a
    13276 Palabras 54 Páginas
  • Deficiencias de control interno en el proceso de ejecución presupuestal
    PROYECTO DE TESIS1. DATOS GENERALES      1. TÍTULO TENTATIVO         SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA J.J.M. MINERIA & CONSTRUCCIÓN S.A.C. DE CHIMBOTE - 2009      2. AUTORES            ✓ Díaz Moori Vladimir Alonso           
    8709 Palabras 35 Páginas
  • Control interno
    CAPÍTULO IV CONTROL INTERNO 1. Definición 2. Objetivos 3. Característica 4. Procedimientos de control interno 5. Indagaciones sobre los controles
    3222 Palabras 13 Páginas
  • Auditoria control interno
    AUDITORIA CONTROL INTERNO INTRODUCCIÓN EL CONTROL INTERNO COMPRENDE EL PLAN DE ORGANIZACIÓN, LOS MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS QUE TIENE IMPLANTADOS UNA EMPRESA O NEGOCIO, ESTRUCTURADOS EN UN TODO  PARA LA OBTENCIÓN DE TRES OBJETIVOS FUNDAMENTALES: A) LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA C
    4301 Palabras 18 Páginas
  • Evaluación de la estructura del control interno
    3.6. EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL CONTROL INTERNO 3.6.1 Definición Se denomina estructura de control interno al conjunto de planes, métodos, procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable respecto a que están lográ
    1662 Palabras 7 Páginas
  • Propuestas de mejoramiento al sistema de control interno de las empresas del sector avicola
    PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE D C ARTE CORPORACIÓN KAREN NAYÍ DÍAZ PARDO CÓDIGO: 17031254 ADRIANA YAZMÍN LEÓN DÍAZ CÓDIGO: 17022312 UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE CONTADURÍA PÚBLICA BOGOTA, D C 2008 PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL SISTEMA DE CONT
    41029 Palabras 165 Páginas
  • “La auditoria como elemento de control interno dentro de la organizaciones”
    “LA AUDITORIA COMO ELEMENTO DE CONTROL INTERNO DENTRO DE LA ORGANIZACIONES” SEMINARIO DE TITULACIÓN II 4 de Junio del 2009 INDICE Pág. Introducción 1 Planteamiento del Problema 2 Justificación 3 Objetivo General y Es
    20454 Palabras 82 Páginas
  • Control interno
    NORMAS TÉCNICAS DE CONTROL INTERNO INTRODUCCION   El proceso de modernización del Estado ha introducido cambios en los sistemas financieros, operativos, administrativos y de información; por lo que se  hace necesario las Normas Técnicas de Control Interno, para establecer pautas generales
    41349 Palabras 166 Páginas
  • Control interno
    TERCERA CLASE TERCERA CLASE CLASIFICACIÓN DE LA AUDITORIA Dependiente En el sector público Independiente En el sector privado • Nacional • Estadal • Municipal OBJETIVOS BÁSICOS DE LA AUDITORIA 1) Obtener la seguridad razonable sobre la declaración del
    669 Palabras 3 Páginas
  • Sistema De Control Interno
    INTRODUCCIÓN El control interno comprende el plan de organización, los métodos y procedimientos que tiene implantados una empresa o negocio, estructurados en un todo  para la obtención de tres objetivos fundamentales: a) la obtención de información financiera correcta y segura, b) la salva
    9336 Palabras 38 Páginas
  • Auditoria De Control Interno y Riesgos De Auditoría
    Eddy GarcíaMaria Luisa Vicente JerézPablo GonzálezGaspar Aju ------------------------------------------------- AUDITORIA DE CONTROL INTERNO Y RIESGOS DE CONTROL Eddy García Maria Luisa Vicente Jeréz Pablo Daniel González Chupina Gaspar Aju INDICE 1 Control Interno 1 1.1 Ob
    16269 Palabras 66 Páginas
  • Coso Como Control Interno
    INTRODUCCION En el progreso del tiempo los altos ejecutivos han buscado la manera de controlar mejor las empresas que dirigen, es por esto que surgen los controles internos, los cuales son implantados con el fin de detectar, en el plazo deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos de
    17707 Palabras 71 Páginas
  • Normas De Control Interno
    UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR FACUELTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS ESCUELA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA AUDITORIA FINANCIERA Dr. Gustavo Rodríguez UNIDAD II. “NORMAS DE AUDITORÍA” INDICE GENERAL NORMAS DE AUD
    29255 Palabras 118 Páginas
  • Control Interno
    INTRODUCCIÓN El control interno comprende el plan de organización, los métodos y procedimientos que tiene implantados una empresa o negocio, estructurados en un todo  para la obtención de tres objetivos fundamentales: a) la obtención de información financiera correcta y segura,
    9409 Palabras 38 Páginas