CARTA DE SUGERENCIAS Director General Francisco Perez A 20 de abril de 2011 Estimado señor, por medio de la presente me dirijo a usted a los efectos de hacerle llegar las siguientes sugerencias: 1. Se recomienda que los fondos fijos sean repuestos antes del cierre del ejercicio y que los préstamos a empleados sean por medio de un cheque nominativo y se descuente de la nómina periódicamente. 2. Se sugiere que no se dejen cheques en blanco posteriores al último día del ejercicio...
578 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoTlalpan D.F:. Estimada Contadora Miranda: Para efectos de complementar el expediente del archivo permanente y papeles de trabajo de la auditoria a los Estados Financieros de la empresa, por el período comprendido de nuestra revisión previa del 01 de Enero al 31 de de 2010, es necesario atender las siguientes observaciones: REF PT’S OBSERVACIÓNES FECHA DE ATENDIDO 1000 Se solicita que la correcta integración al cierre del ejercicio de la cuenta “ 110608001 Falt. De Caje y/o Resp” 1000...
1343 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completo(ESTE ES UN EJEMPLO DE CÓMO DEBERIA SER, LLENALO Y ENTREGALO - SOLO COMO EJEMPLO) AUDITORIA ADMINISTRATIVA MODELO DE CARTA CONVENIO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA México, D.F. A de del 200 Doctor(a) NOMBRE DEL CLIENTE Cargo NOMBRE DE LA ENTIDAD Dirección Ciudad Estimado ____________NIO La presente confirma nuestro acuerdo concerniente a los términos del convenio y la naturaleza de los servicios que llevaremos a cabo para_______________________. Las condiciones son las...
1436 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoINTOCABLES, S.A.” Ciudad de Guatemala De acuerdo con su solicitud de Auditoria, nuestro servicio profesional consistirá en hacer una auditoria de estados financieros al 31 de diciembre de 2009. El objetivo de la Auditoria es el de expresar una opinión sobre los Estados Financieros. La auditoria se efectuara de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoria. Dichas normas requieren de una planeación y ejecución de la auditoria para obtener una certeza razonable sobre si los Estados Financieros...
783 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completorealizar la auditoría de las cuentas anuales de La Fortaleza S.A. de C.V. (que comprenden el balance general, estado de resultados, estados de flujos de efectivo y estado de variaciones en el capital contable), por un período de 3 años, comprendiendo, por tanto, la realización de la auditoría de las cuentas anuales correspondientes a todos los ejercicios de La Fortaleza S.A. de C.V. que se cierren entre el 12 de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2011. Al completar la auditoría, emitiremos...
1417 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoCOMPAÑÍA SAN MARCOS S.A. OBSERVACIONES DE LAS TRANSACCIONES AL 31/12/2010 Observación Sugerencia 1.-Se detectó un faltante en caja, de acuerdo arqueo., mismo que no pudo ser comprobado por el cajero C.P. Brian Rodríguez, por $1,500.00. Realizar arqueos de caja semanalmente para revisar la correcta entrada y salida de efectivo revisando las facturas que están a su cargo. Cada vez que haya una salida en efectivo de caja hacer factura del mismo para tener comprobante de dicha operación. ...
1427 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoTorres, Presidente del Consejo de Administración de la Asociación Cooperativa de la Reforma Agraria San Lorenzo de R.L., en relación a los servicios de Auditoría Fiscal, emitiendo en función de ésta, Dictamen e Informe Fiscal para el ejercicio 2009; sometemos a consideración: CARTA OFERTA DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA FISCAL, en los términos siguientes: ALCANCE PRESENTACIÓN DEL DICTAMEN E INFORME FISCAL AÑO 2009 El alcance del presente trabajo se orienta a...
640 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completo6.5 CARTA COMPROMISO El auditor, como parte de la planeación del trabajo, acostumbra a formalizar un convenio con el cliente con respecto a la Auditoría para la cual ha sido contratado. Esto se realiza por medio de una carta compromiso donde se describe la naturaleza y alcance de trabajo, la responsabilidad del auditor, la fecha en que se entregará el informe y el costo de la Auditoría. 6. Es de interés tanto del cliente como del auditor que el auditor mande una carta compromiso que...
1641 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoEjemplo de una carta compromiso de auditoría que aparece en el apéndice 1 de la NIA 210 El siguiente es un ejemplo de una carta compromiso de auditoría para una auditoría de estados financieros de propósito general, preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Esta carta no tiene carácter de autoridad, sino que se propone ser una guía que puede usarse junto con las consideraciones planteadas en esta NIA. Necesitará variaciones según requerimientos y circunstancias...
868 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoMemoranda de observaciones preliminares Auditoria de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2009 México, D.F. a 2 de junio de 2010 De acuerdo con nuestra revisión al 31 de diciembre de 2009 y de conformidad con la información que nos han proporcionado, emitimos este informe preliminar. General Enviar y obtener confirmaciones de saldos al 31 de diciembre de 2009 por: - Bancos - Clientes - Deudores - Cuentas por cobrar - Proveedores Contratos por prestaciones de servicios, mutuo...
573 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completo+EJEMPLO DE CARTA CONVENIO (Fecha) Al Contratante Compañía ABC S.A de C.V (Domicilio) Muy estimado señor___________ Por la presente estamos confirmando los arreglos efectuados con ustedes para llevar a cabo la auditoria de los estados financieros de Compañía ABC. SA de C.V., (encaso de compañías y distintos tipos de informes, hacer referencia a un anexo a esta carta) por el año que terminará el 31 de diciembre de 200__, con el propósito de emitir un dictamen sobre los mismos. Auditoria de...
1625 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoJUZGADO DISCIPLINARIO CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DEL ÓRGANO JUDICIAL COBIJA - PANDO - BOLIVIA OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS A LA LEY Nº025 A : Dr. Wilber Choque Cruz CONSEJERO DE LA MAGISTRATURA DE : Dra. Teodora Sonia Montero Rocha JUEZA DEL JUZGADO DISCIPLINARIO Nº 02 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA-PANDO ...
625 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completo15 de Abril del 2012 Corporación Fabril S.A. de C.V. Auditoria al 31de Diciembre del 2011 Carta de sugerencias. Con el propósito de mejorar el registro de la contabilidad y optimar desempeño del control interno del año inmediato posterior le hacemos las siguientes recomendaciones: 1. Como recomendación principal haremos hincapié en que fondos fijos sean repuestos antes del cierre del ejercicio y que los préstamos a empleados sean por medio de un cheque nominativo y se descuente de la nómina...
529 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoSugerencias : observaciones para informe Presentación personal: 1. Cumple correctamente con su uniformarme y presentación personal. 2.Destaca por su excelente presentación personal. 3. Muestra despreocupación se su presentación personal. 4. Debe mejorar su presentación personal ...
893 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completolos resultados de la auditoría realizada en FUNDAPYME, exactamente en el área de crédito, la cual fue realizada el miércoles 15 de julio del presente año. La actividad fue realizada con toda formalidad, respeto y de carácter íntegro, dicha actividad alcanzó a desarrollar la evaluación y aprecio de el modo de operación del sistema usado por ustedes, así como también al personal que lo maneja y su desempeño. En el informe a continuación, quedará reflejado el dictamen de la auditoria, así como también...
1616 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoel artículo 182 que establece: • Los patrones o sujetos obligados que concluyan su corrección de conformidad con lo que establece la Ley y este Reglamento, estarán a lo previsto en el artículo 173 del presente ordenamiento.” Como se puede observar el Instituto Mexicano del Seguro Social nos da la oportunidad de regularizar la situación fiscal de las aportaciones obrero patronales (por 2010 en este caso) y al cumplir con la misma nos da el beneficio de no recibir visitas domiciliarias como...
774 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completo INTRODUCCION El trabajo que presentaremos a continuación trata sobre las cartas de auditoría, su definición y un modelo de cada carta. Las cartas de auditoría son: carta de gerencia o representación y la carta de abogado. En el trabajo también compararemos lo que dicen las normas como deben hacerse dichas cartas y como la están realizando las empresas. Carta de la Gerencia o Carta de Representación Es una confirmación escrita acerca de las manifestaciones...
1744 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoObservaciones -1- La empresa no acepta asientos de ajuste si durante la revisión estimamos que se deben hacer lo llevaremos acabo. -2- La empresa acostumbra a firmar cheques en blanco bajo ningún concepto se deben de firmar cheques en blanco. -3- La empresa cuando liquida facturas, recibos no coloca el sello fechado de pago. Se requiere al momento de que se efectúen los pagos se cancelen con el sello fechado de pago. -4- La empresa no acostumbra realizar cheques en forma...
928 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoEJEMPLO DE PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA 1. OBJETIVO: Establecer la metodología y los lineamientos a seguir para la planeación, ejecución y seguimiento de las Auditorías internas de calidad que determinan la eficacia y conformidad del Sistema Integrado de Gestión con las disposiciones planificadas, los requisitos de la Norma ISO 9001 2008. 2. ALCANCE: En este procedimiento aplica el alcance de la auditoría, incluyendo la identificación de las unidades de la organización y unidades...
1291 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoCARTA CONVENIO 03/mayo/2012 Al contratante “La almejita SA de CV” Calle Allende entre 4 y 6, zona centro. CD. Chihuahua Chihuahua México Estimado: Por el presente estamos confirmando los acuerdos con ustedes para llevar a cabo la auditoria de la empresa “La almejita SA de CV” por el año que termina el 31 de diciembre del 2012 con el propósito de emitir un dictamen con nuestra opinión. Auditoria de los estados financieros Nuestro trabajo consistirá en examinar el balance general y correspondiente...
1750 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoUNIDAD VIII Actividades de aprendizaje A.9.1. Elabora un mapa conceptual del contenido del tema A.9.2. Realiza un ensayo acerca de la aceptación de un cliente en la auditoría, explicando los aspectos favorables y desfavorables de tal procedimiento. Deberán establecerse políticas para evaluar sobre la aceptación o retención de clientes. Para cumplir con este pronunciamiento, se podrá solicitar información a abogados, banqueros, cámaras de comercio e industria y otros medios y, en su caso,...
1597 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoMarielly De León Valdez 2009-1206 Asignatura: Auditoria II Asignación: Practica Final Facilitador: Lic. Jesús María Guerrero. Miércoles 05 de Abril del 2013 La Vega Rep. Dom. MARY & VILLAR AUDITORES MARY & VILLAR Auditores, S.R.L AUDITORES INDEPENDIENTES 3-12-22698-5 Calle Soto #61, La Vega, Rep. Dom. Teléfonos: 809- 573- 2171 Cel.: 809-507-1583 Carta Compromiso de Auditoria 05 de Abril del 2013. Señores: ASOCIACION...
940 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoLas auditorías de los fabricantes de Software Muchas de las grandes compañías fabricantes de software, como Microsoft, Adobe, Autodesk, Corel, Symantec, etc... se encuentran que hay muchas empresas que utilizan, de forma deliberada o por desconocimiento, ilegalmente sus licencias de software. Y desde hace tiempo y cada vez más organizadamente, se están preocupando de intentar controlar que su software esté instalado legalmente en los equipos. Por poner un ejemplo y centrándonos en un fabricante...
898 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoEjemplo #1: Querétaro de Arteaga, Qro. 1/ diciembre/ 2011 Padre de familia: Por medio de la presente le comunico que su hija Alcaraz Aguirre Tibizay ha sido sorprendida destruyendo equipo estudiantil propiedad de la escuela (derramando thinner en las bancas con el fin de quemarlas) mientras se realizaba el aseo general de la escuela, por lo tanto, me veo en la obligación de informarle que, como castigo, se le suspenderá hasta que pague el importe total de los daños que causó...
1298 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoun dictamen sobre los mismos. Nuestra auditoría será realizada con el objetivo de expresar una opinión sobre los estados financieros. Efectuaremos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas NIF requieren que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener una certeza razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas importantes así como la razonabilidad de los mismos. La auditoría incluye el examen, sobre una base de pruebas...
909 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoconfirmando los arreglos efectuados con ustedes para llevar a cabo la auditoria de los estados financieros de Compañía Chocolate ideal S.A de C.V Auditoria de los estados financieros Nuestro trabajo consistirá en examinar el balance general y los correspondientes estados de resultados, de variaciones en el capital contable y de cambios en la situación por el año que terminará en esa fecha, de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas. Por consiguiente, examinaremos sobre basas...
1358 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoEjemplo de auditoría de sistemas Auditoria de hardware y software en estaciones de trabajo. Índice. Alcance 3 Objetivo 3 Recursos 3 Etapas de trabajo 3 1. Recopilacion de informacion básica 3 2. Identificación de riesgos potenciales 4 3. Objetivos de control 4 4. Determinacion de los procedimientos de control 4 5. Pruebas a realizar. 5 6. Obtencion de los resultados. 5 7. Conclusiones y Comentarios: 6 8. Redaccion del borrador del...
1266 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoEjemplo de auditoría de sistemas Auditoria de hardware y software en estaciones de trabajo. Índice. Alcance 3 Objetivo 3 Recursos 3 Etapas de trabajo 3 1. Recopilacion de informacion básica 3 2. Identificación de riesgos potenciales 4 3. Objetivos de control 4 4. Determinacion de los procedimientos de control 4 5. Pruebas a realizar. 5 6. Obtencion de los resultados. 5 7. Conclusiones y Comentarios: 6 8. Redaccion del borrador del informe 6 9 . Presentación...
1194 Palabras | 5 Páginas
Leer documento completoconfirmando los arreglos efectuados con ustedes para llevar a cabo la auditoria de los estados financieros de EMPRESA , S.A. DE C.V., por el año que terminara el 31 de diciembre de 2009, con el propósito de emitir un dictamen sobre el mismo. 1.-Auditoria de los estados financieros 1.1 La Auditoria de Estados Financieros tiene por objetivos realizar un examen minucioso, mediante la aplicación de normas y procedimientos de auditoria, adecuados a las circunstancias con objetos de emitir una opinión sobre...
1421 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completotachaudit@hotmail.com LA PEQUEÑITA S. A Lic. Enrique Dorador Jackson DIRECTOR GENERAL CARTA CONVENIO Por medio de la presente ratifico los convenios realizados con ustedes para llevar a cabo la auditoria de los estados financieros de la empresa La Pequeñita S. A. por el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2006, con el propósito de emitir un dictamen sobre los mismos. La auditoria consistirá en examinar el balance general y los estados de resultado, de variación en el...
514 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoCARTA PARA OFRECER LOS SERVICIOS PROFESIONALES Quito, 15 de enero del 2001 Señor: Rodrigo LeTour GERENTE GENERAL DIARIO EL PLANETA Presente. Estimado señor: La presente tiene por objeto someter a su consideración nuestra propuesta de servicios profesionales en relación con la auditoria del Balance General de Diario El Planeta al 31 de diciembre del 2000, y de los correspondientes estados de resultados, patrimonio de los accionistas. Al término de nuestra auditoría, le proporcionaremos...
1651 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoINTRODUCCIÓN El presente trabajo contiene información de una auditoria administrativa realizada en la empresa “impulsa agente fianzas, s.a. de c.v. en los meses de junio y julio del 2012 con el propósito de identificar los principales problemas en el área de operaciones que es la encargada de recibir la documentación de los clientes para después seguir el proceso de la elaboración de la fianza. Esta empresa cuenta con amplia experiencia en el mercado afianzador. Conformado por un equipo de...
1576 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completoaño hasta el 1 de mayo estaremos realizando una auditoria al centro de computo que comprenderá el periodo del 1 de enero del 2009 hasta el 31 de diciembre del 2009, por lo que pedimos humildemente que nos indiquen la fecha mas aceptable para realizar una visita preliminar a ese departamento. Se despide att: Unilever dominicana Director de auditoria Visita preliminar Documento de requerimientos Para la realización de la auditoria de base de datos necesitamos una serie de documentos...
826 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoprofesionales de Auditoría Fiscal, de los estados financieros de la empresa Ropa Actual S.A. de C.V. al 31 de diciembre del 2010. El objetivo de nuestra auditoria será expresar una opinión sobre dichos estados financieros, preparados conformidad con las Normas de Información Financiera. Nuestro trabajo será examinar cada uno de los estados financieros básicos que realiza la empresa por el año que terminará en la fecha anterior mencionada, de conformidad con las Normas de y procedimientos de Auditoria en México...
1260 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completo1. LEGALIZACIÓN DE LA AUDITORIA ***ESTO YA ESTA*** 2. PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE AUDITORIA: 2.1 Propuesta Técnica Naturaleza: Auditoria Administrativa Alcance: Cobertura total de la empresa Don Julio S.A. Antecedentes: No se ha realizado alguna auditoria administrativa anteriormente a la empresa en mención. Objetivo: Identificar las deficiencias e irregularidades presentadas en la empresa Don Julio S.A con el fin formular recomendaciones viables que conlleven a mejorar el desarrollo...
908 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoEjemplo de Carta de Trabajo: Petición de aumento de Sueldo Montevideo, a 24 de Mayo del 2011 Sr. Pepito de los Palotes Director de Caramelito Caramelito S.A. Estimado señor: A través de la presente desearía dejar en su conocimiento mi solicitud para de aumento de sueldo, el cual creo conveniente y propio debido a la extensa trayectoria que poseo en la empresa. Además, debido al nuevo cargo que ejerzo, el cual implica grandes responsabilidades y demanda mayor esfuerzo por mi parte...
879 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoCarta de agradecimiento Madrid, 2 de julio de 2003 De: Roberto Gómez Calle Begonias N° 123 Madrid Para: Víctor Díaz Gerente General Cementos S.A Av. Industrial N° 300 Madrid 08 de marzo de 2010 Estimado Sr. Diaz : Quisiera expresarle mi agradecimiento por medio de la presente por darme la oportunidad de trabajar en la empresa que Usted administra y dirige. Durante el tiempo que he laborado en la empresa he...
662 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoLa Carta Familiar Orlando, 10 de enero del 2004 Queridos Padres: Quiero enviarles un saludo desde Orlando es una ciudad muy pequeña no es para nada como el calor del campo, el invierno es muy helado, hay muchas urbanizaciones, siempre hay ruido y las personas son frías, su gobierno es democrático y me doy cuenta que cada día que pasa los extraño más, lo único que hacemos es contar los meses para visitarlos y prometo ir en navidad, me va muy bien en el trabajo, tengo una casa muy hermosa,...
1299 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoINTRODUCCIÓN CONTROL DE HALLAZGOS Y OBSERVACIONES DE AUDITORÍA El auditor administrativo, operacional o financiero, durante el desarrollo de su trabajo, y en cualesquiera de sus etapas, ira detectando situaciones, irregularidades o anomalías que merecen ser tomadas en consideración para su análisis y discusión con el personal de la unidad administrativa o función sujeta a auditoría; del resultado de ese proceso se derivará su eventual inclusión en el informe de auditoría. El auditor tomara nota de una...
1108 Palabras | 5 Páginas
Leer documento completoSantiago de Cali, 08 de diciembre de 2013 Doctor Harold Jaramillo Gerente Minatruck Ltda Cali, Valle Asunto: Dictamen de Auditoria del sistema de control interno al área de ventas o ingresos, cuentas por cobrar comerciales, cobranzas y otros deudores al mes de Noviembre de 2013. Respetado doctor: En la condición de Auditores, presentamos el dictamen de auditoria realizado a la entidad que usted representa, a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y equidad con que...
678 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoOrigen de la auditoría. Las vulnerabilidades y oportunidades de mejora en los sistemas informáticos hoy en día son increíblemente altas, al igual que las pérdidas de tiempo y dinero se ven constantemente relacionadas con problemas con los sistemas. Es por eso que se requiere determinar las fallas que ocasionen retrasos en las operaciones de la empresa, así como verificar la conformidad y eficacia del Sistema del Cereso localizado en Huauchinango, Puebla. El cual debe estar regulado de acuerdo a...
973 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoY ADMINISTRACIÓN DE TECOMÁN AUDITORIA ADMINISTRATIVA Auditoria de la empresa mov&cel “7° B” ALMA LUCERO LÓPEZ ESPARZA 16 DE OCTUBRE DE 2014 INTRODUCCIÓN De acuerdo a las necesidades de la empresa MOV&CELL, nos daremos a la tarea de investigar en cada uno de sus departamentos para darle la mejor solución a cada uno de sus problemas que tanto inquietan a dicha entidad. PROPÓSITO DE LA AUDITORÍA En este apartado daremos a conocer la parte del informe de auditoría donde contiene las respuestas...
1679 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completo Carta a un personaje Estimada Clara Barceló: Ha pasado mucho tiempo desde la última ocasión que hablamos en persona, ahora ya no soy el mismo chico de antes, tengo 26 años de edad estoy casado y tengo un hijo al cual amo bastante, algún día el será un gran lector y escritor, tiene una afición por los libros impresionante. La verdad me causa un poco de tristeza saber que tal vez no vuelva a tener alguna charla contigo, ni una discusión por alguna pequeña diferencia, todos aquellos buenos...
588 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completollenado del modelo de Carta de Planeación Identificador Descripción 1. Anotar el nombre de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Procuraduría General de la República o Entidad, según corresponda. 2. Asentar el número de la auditoría que se practica, de acuerdo con el Programa Anual de Control y Auditoría o el número que le corresponda tratándose de auditorías no programadas. 3. Anotar el nombre del área sujeta a revisión. 4. Citar la fecha de elaboración de la Carta de Planeación. 5. Asentar...
1301 Palabras | 6 Páginas
Leer documento completoDIRGIDO A: MARIANO ORTIZ GARCIA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION LA MARIPOSA De acuerdo con nuestro plan de actividades de auditoria interna, hemos concluido nuestra revisión del control interno y operaciones contables en las áreas de compras, ventas e inventarios, por el periodo del 15 de octubre del 2013 de auditoria del TAJITO MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION. La auditoría comprendió entrevistas con el personal administrativo y personal operativo en cada una de las áreas auditadas. Se evaluó ...
800 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoResumen(Extraido del documento): CARTA COBRANZA FACTURA IMPAGA Antofagasta, 31 de Julio del 2007. Señor(es) ......................... ......................... .......... .- Señor(es) .........: REF.: DEUDA INSOLUTA ASCENDENTE A $ ......... .- En nuestra anterior de fecha ... de ........... del 2007.., requerimos a Ud(s). el pago de nuestra factura N° ......... del ......... de .......... del 2007.., por $ ......... . Habida consideración a que, desde el día de nuestra carta anterior a hoy, ha transcurrido...
904 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completola Lic. Martínez, por lo que fui puntualmente informado acerca de los requisitos para obtener de ella mi carta de postulación, requerida para la referida beca. 2.- El miércoles 24 de septiembre acudí con toda la documentación requerida, esto es: Currículum Vitae, copia de constancia de dominio del idioma inglés expedido por el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras (CELE) de la UNAM, carta de exposición de motivos para aspirar a la beca, copia de acta de nacimiento, copia de un recibo de la Comisión...
1559 Palabras | 7 Páginas
Leer documento completo AUDITORIA DE GESTION MATERIA: ALMA BLANCA DEL CARMEN GÓMEZ CRUZ CATEDRATICO: AUDITORIA EN EL AREA DE PLANEACIÓN GIRO: SERVICIOS ARTISTICOS-CULTURALES ANTECEDENTES HISTÓRICOS: La compañía teatral de México inicio como una idea que tenía como finalidad promover cultura y dar a conocer los hechos actuales por medio del teatro de una manera sensible en forma de comedia para tratar de concientizar al público espectador. Conforme paso el tiempo...
824 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoTECNICAS DE AUDITORIA Y EJEMPLOS Integrantes: Paola Reyes; Fabián Villegas DEFINICIONES Son métodos básicos utilizados por el auditor para obtener la evidencia necesaria a fin de formarse un juicio profesional sobre lo examinado. Son herramientas del auditor y su empleo se basa en su criterio o juicio, según las circunstancias. Como cualquier herramienta unas empleadas con más frecuencia que otras. CLASES DE TÉCNICAS Las técnicas se clasifican generalmente en base a la acción que se va a...
1055 Palabras | 5 Páginas
Leer documento completoTECNICAS DE AUDITORIA Y EJEMPLOS Integrantes: Paola Reyes; Fabián Villegas DEFINICIONES Son métodos básicos utilizados por el auditor para obtener la evidencia necesaria a fin de formarse un juicio profesional sobre lo examinado. Son herramientas del auditor y su empleo se basa en su criterio o juicio, según las circunstancias. Como cualquier herramienta unas empleadas con más frecuencia que otras. CLASES DE TÉCNICAS Las técnicas se clasifican generalmente en base a la acción que...
1086 Palabras | 5 Páginas
Leer documento completoSupermercado Hipermaxi Av. Blanco Galindo Km3 Cochabamba 27 de abril de 2014 Sr. Manolo Ortiz Gerente Supermercado Hipermaxi Estimado señor: Por medio de la siguiente carta hago llegar una queja, quisiera hacer constar mi insatisfacción con respecto al trato obtenido en su supermercado, por parte del operario de cajas Srta. Mirtha Gonzales que amablemente nos atendió en un principio, hasta que la conversación tomó desacuerdos contra mi persona. No hemos realizado ninguna denuncia en la policía...
554 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completomodo crezcan las ventas de esta empresa. Licda.Maria Celeste Gómez Gte. General Santo Domingo, D.N 20-12-2012 Abogado Ambiorix Concepción Gerente General de Centu Su Despacho Ciudad Estimado señor: Por medio de la siguiente carta de reclamo, quisiera hacer constar mi insatisfacción con respecto al trato obtenido en su sucursal, por parte del operario Don Francisco García que amablemente nos atendió en un principio, hasta que la conversación tomó derroteros más calientes que...
553 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoy por ser el responsable del área completa. Sin más por el momento reitero mis respetos. Dr. Javier Martínez Ordoñez Firma Acapulco, Guerrero a 10 de enero del 2013. Querida tía Rosy: Espero que te encuentres muy bien, el motivo de mi carta es para contarte una gran noticia, fíjate que voy a ser abuela, mi hija Lore está embarazada. Primero fue una gran sorpresa el enterarnos puesto que ella aún es muy joven, pero una vez que pasó la sorpresa inicial tanto mi esposo Ramón como mis otras...
592 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoexposición de cuadros que sabemos que serán de su agrado. Saludos cordiales, Miembros de Amici. Capital Federal 1 de abril de 2012 Asunto: Solicitud de visita Sr. Martín Flores Ingeniero químico Por la presente carta, le queremos comunicar que los alumnos de 5° año del Colegio N° 15 estamos interesado en visitar y conocer la bodega “Uvita Silvestre” para conocer los procesos químicos vinculados con la producción de vino. Por esto, le solicitamos si en las próximas...
510 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completolos Activos, así como un resumen de las principales políticas contables importantes y otras notas aleatorias, preparados en pesos Colombianos. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre dichos estados, sobre la base de nuestra auditoria. Responsabilidad de la administración por los estados financieros. La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de conformidad con las Normas y principios de Contabilidad de Colombia...
709 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoCONTRATO DE AUDITORÍA INFORMÁTICA Contrato de prestación de servicios profesionales de auditoría en informática que celebran por una parte ____________________________________________________ ________________, representado por _______________________________________ En su carácter de ______________________________ y que en lo sucesivo se denominará el cliente, por otra parte_________________________________________, Representada por ____________________________________________ a quien se denominará...
1197 Palabras | 5 Páginas
Leer documento completoapreció un destello de luz intenso de color blanco esto fue durante la combustión de la tira de magnesio. Al quemarse totalmente se obtuvo cenizas de color gris. Al agregar agua destilada y fenolftaleína, al residuo la de reacción anterior se pudo observar una coloración fucsia la cual nos indica la presencia de un medio básico. Al calentar y decantar los 0,3 g de KCLO3 con Agua destilada y Nitrato de plata. Se dejó reposar la mezcla y se notó una Pequeña turbidez, se dio porque había poca cantidad...
586 Palabras | 3 Páginas
Leer documento completoNACIONAL DE INGENIERÍA - COPNIA Gestión de Contratación Calle 78 N 9 57 Piso 13 Ciudad Ref.: Observaciones al Informe de Preliminar de Evaluación de la Selección Abreviada de Menor Cuantía N° SA-MC-09-2013 Cordial saludo, De acuerdo a su proceso de contratación anteriormente referenciado y estando dentro del tiempo establecido nos permitimos realizar las siguientes observaciones: Observaciones sobre la propuesta económica presentada por Voxcom Telecomunicaciones Ltda. A. Información...
883 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completo. Atentamente. Los Auditores. C.P.C. José Manuel Tinoco Reyes C.P.C. Itzeel Guadalupe Solis Sierra Srs. Moreno, Tinoco & Vargas contadores Contabilidad General, asesoría fiscal y auditoria. Avenida Chapultepec N°39 Col. Ampliación Chapultepec C.P. 62480 Cuernavaca, Morelos, Mx. PRESENTE El que suscribe, Gerente General del banco BBVA- BANCOMER, hace de su conocimiento que ante la solicitud anterior mente enviada se ha consultado...
767 Palabras | 4 Páginas
Leer documento completoInternational LASS Auditores, S.C. Calzado Sahuayo, S.A. de C.V. Notas a los Estados Financieros Auditoría al 31 de diciembre de 2002 Índice: CIAA1 CALZADO SAHUAYO, S.A de C.V. Notas a los Estados Financieros Ejercicios terminados al 31 de diciembre de 2002 y 2001 (Pesos) NOTA 1.- DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA. Calzado Sahuayo, S.A. de C.V., es una empresa mexicana y su actividad principal es la manufacturación y venta de todo tipo de zapatos, así como productos relacionados con zapaterías...
628 Palabras | 3 Páginas
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