• Resumen sistemas de informacion
    Sistemas Administrativos y Control interno Jose Luis Pungitore Capitulo 1º Introducción Este Capitulo es una introducción y habla de las fallas que tuvieron los sistemas de control de la empresas mas grandes de los estados unidos, Enron y WorldCom. En relación a esto habla que mas allá de estas...
    5465 Palabras 22 Páginas
  • AUDITORIA INTERNA
    AUDITORIA INTERNA El Instituto de Auditores Internos de los Estados Unidos define la auditoría interna como “una actividad independiente que tiene lugar dentro de la empresa y que está encaminada a la revisión de operaciones contables y de otra naturaleza, con la finalidad de prestar un servicio...
    3744 Palabras 15 Páginas
  • darwin
    República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular para la Educación Superior Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre III Seguridad Industrial Sección ”A” . Nocturno Unidad Curricular: Psicología Industrial Teorías de la motivación ...
    4381 Palabras 18 Páginas
  • Auditoria Interna
    EXTENSIÓN: OCUMARE DEL TUY CARRERA: CONTADURÍA PÚBLICA ASIGNATURA: AUDITORÍA INTERNA SEMESTRE: 9° SECCION: 1 NOCTURNO [pic] Bachilleres: Profesor: ...
    3958 Palabras 16 Páginas
  • Hola
    riesgo de fraude es la esencia de un buen Gobierno Corporativo. Administrar las áreas de mayor riesgo del negocio puede ayudar a asegurar que los fraudes potenciales son prevenidos y que cualquier riesgo reputacional es administrado. Cuando un fraude ocurre, existe la oportunidad de prevenir su disipación...
    8871 Palabras 36 Páginas
  • Control Interno
    FACULTAD DE ADMINISTRACION, GERENCIA Y CONTADURIA Auditoría IV EL INFORME DE CONTROL INTERNO INTRODUCCION El Informe de Control Interno versa sobre el contenido y presentación del informe por medio del cual el Auditor comunica a la Gerencia de la entidad cuyos estados financieros examina, las debilidades...
    7956 Palabras 32 Páginas
  • Bernardo Kliksberg Escuela Tradicional De Administracion
    El Pensamiento Organizativo de Bernardo Kliksberg   José Luis Pungitore Dr. en Ciencias Económicas (orientación Administración) de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Profesor Titular de Administración en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ) Profesor Titular en la Universidad Argentina...
    3938 Palabras 16 Páginas
  • auditoria interna
     Tema: AUDITORÍA INTERNA. Febrero 2014. INDICE INTRODUCCIÓN……………………………………………………………………………….. 2 EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA AUDITORÍA…………………………………………………. 2 1. Antecedentes ……………………………………………………………………………. 2 1.1 Tipos de auditoría……………………………………………………………………….. ...
    7786 Palabras 32 Páginas
  • Holas Matias
    permiten comprender y realizar los procesos de dirección empresarial y se abordarán los siguientes temas: principios organizacionales, proceso administrativo, estructura, cultura, funciones organizacionales y tipologías empresariales. Esta materia tiene el propósito de contribuir a que los estudiantes...
    8145 Palabras 33 Páginas
  • Organizacion estrategica de una curtiembre
    UNIVERSIDAD DE MORÓN FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS y EMPRESARIALES SEMINARIO DE APLICACIÓN PROFESIONAL ADMINISTRATIVO CONTABLE AÑO 2010 UNIDAD II: ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA Equipo N° I – Integrantes: GIMENEZ, Matías 3901-1585 ...
    5902 Palabras 24 Páginas
  • Auditoria Interna
    AUDITORIA INTERNA Prólogo En esta monografía no se pretende repetir conceptos ya ampliamente desarrollados, sino más bien presentar un nuevo enfoque y visión en torno a la nueva auditoría interna y los controles internos. Por ello se expone como novedades las ventajas de la tercerización en las...
    6466 Palabras 26 Páginas
  • seminario de aplicacion
    FUNCIONES DE LA SINDICATURA EN EL CONCURSO PREVENTIVO Funciones Inmediatas, de Vigilancia y de Investigación ALUMNO: HUGO R. JUAREZ TUTOR: DR. LUIS M. GHIGLIONE FEBRERO DE 2008 1 TEMARIO - Introducción - Desarrollo del trabajo Marco legal regulatorío Ley 24.522 – Ley de Concursos...
    8683 Palabras 35 Páginas
  • Sistemas De Comunicación
    SISTEMAS DE INFORMACIÓN ❖ Profesor Titular: Dr. José Luis Pungitore ❖ Profesor a cargo: Lic. Héctor Torchan ❖ Profesor a cargo: Lic. Norberto Charczuk CASO DE ESTUDIO INFORMACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y TOMA DE DECISIONES ...
    7265 Palabras 30 Páginas
  • Auditoria interna
    Auditoría interna. Un enfoque sistémico y de mejora contínua 1. Prólogo 2. Introducción 3. Definiciones y objetivos 4. Independencia 5. Tercerización 6. Alcances de la Nueva Auditoría 7. Trabajo en equipo 8. Uso de herramientas de gestión 9. Conocimientos y aptitudes 10. Planificación ...
    4837 Palabras 20 Páginas
  • ffffffffffffff
    Alcance, ventajas, requisitos de la auditoria interna y externa, Tipos de auditora N. A. G. A. 2- Alain Técnicas de auditoría. Planificación de la auditoria integral. El Control Interno, Definición, Limitaciones, Alcance del estudio, Revisión del sistema Pruebas de cumplimiento y Pruebas sustantivas...
    4965 Palabras 20 Páginas
  • Auditoria interna
    www.monografias.com Auditoría interna Un enfoque sistémico y de mejora continua Prólogo 1. Introducción 2. Definiciones y objetivos 3. Independencia 4. Tercerización 5. Alcances de la Nueva Auditoría 6. Trabajo en equipo 7. Uso de herramientas de gestión ...
    4874 Palabras 20 Páginas
  • Auditoria externa
    1. Introducción De la experiencia que día a día se va acumulando resulta sorprendente las graves falencias que en materia de auditoría y control interno adolecen las empresas, incluyéndose entre ellas no sólo a pequeñas y medianas, sino también a grandes empresas, para ello basta como ejemplo el famoso...
    4626 Palabras 19 Páginas
  • El costo de la auditoria
    aptitudes 11. Planificación 12. La mejora continua en la Auditoría 13. El control interno y los resultados económicos 14. Auditoría y control de los procesos informáticos 15. La Matriz de Control Interno 16. Bibliografía Prólogo En esta monografía no se pretende repetir conceptos...
    4862 Palabras 20 Páginas
  • los buenosetodos
    AUDITORIA INTERNA – UN ENFOQUE SISTÉMICO Y DE MEJORA CONTINUA Indice 1. Introducción 2. Definiciones y objetivos 2.1.Auditoría Interna 2.2.Control Interno 2.3 Técnicas de evaluación del control interno 2.4.Ventajas de la auditoría interna 2.5.Requisitos del trabajo de auditoría interna 1. Independencia ...
    4791 Palabras 20 Páginas
  • Auditoria Interna
    Finanzas > Contabilidad • [pic]  Descargar •   Imprimir •   Comentar •   Ver trabajos relacionados [pic]Auditoría interna. Un enfoque sistémico y de mejora contínua Enviado por mlefcovich [pic][pic][pic][pic][pic][pic][pic]Anuncios Google Busca Norma ISO 9001 ? Aprenda...
    5289 Palabras 22 Páginas