• Auditoria financiera
    | Código: | 2006295248 | USTED DEBERÁ PREPARAR UN TRABAJO REFERENTE A: I. UN EXAMEN ESPECIAL a) PRACTICADO AL RUBRO DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO EL CUAL SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN EL BALANCE GENERAL DE LOS EEFF. DE UNA EMPRESA QUE SE ENCUENTRE EN SU LOCALIDAD.( EMPRESA PÚBLICA O...
    9368 Palabras 38 Páginas
  • Cuestionario de control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO UGEL SANCHEZ CARRION PERIODO 2009 I. AMBIENTE DE CONTROL ACTITUD DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN HACIA LOS CONTROLES INTERNOS ESTABLECIDOS |No. |P R E G U N T A S |Respuestas ...
    3237 Palabras 13 Páginas
  • Activos Fijos
    * EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO DE LOS ACTIVOS FIJOS Adquisiciones - Verificar autorizaciones de la compra - Justificación de la compra - Existencia de cotizaciones para buscar el mejor precio - Verificación de haber recibido el activo y la responsabilidad de custodia - Verificar...
    1104 Palabras 5 Páginas
  • Auditoria
    Cuestionario de control interno para los bienes de uso Objetivo: obtener evidencia competente y suficiente, que ofrezca una seguridad razonable de que los inmuebles, la planta y el equipo registrados en las cuentas existen y son propiedad de la compañía o los tiene bajo arrendamiento. Proposito: ...
    388 Palabras 2 Páginas
  • Irregularidades de los activos fijos
    El Activo Fijo se compone generalmente de: 1. Terrenos. Una característica de los terrenos es su existencia permanente. 2. Edificios, equipo y mejoras introducidas en la propiedad. Estos bienes tienen una vida limitada y están sometidos a una depreciación o amorticación. 3. Recursos...
    2506 Palabras 11 Páginas
  • Auditoria
    3. Alcance del Examen 4. Descripción de las actividades del negocio 5. Base Legal 6. Carta de Control II) OBSERVACIONES 1. Inadecuada clasificación y valuación de Inmuebles Maquinaria y Equipo. 2. Inconsistencia en la clasificación de los gastos incurridos por las construcciones en curso,...
    4176 Palabras 17 Páginas
  • Simulacion de auditoria
    opinión sobre los estados financieros, esperamos proporcionarles una carta referente a debilidades sustanciales en los sistemas de contabilidad y control interno que llamen nuestra atención respecto a las cuentas sujetas a revisión.   Les recordamos que la responsabilidad por la preparación de los estados...
    11192 Palabras 45 Páginas
  • Auditoria
    ciclo de explotación de la empresa (o el año fiscal), se podrían clasificar en tres grupos clasifican en tres grupos: a.- El Equipo y Maquinaria. Que son las maquinarias, edificios, muebles y enseres, vehículos, activos sujetos a depreciación porque son activos con vida limitada. b.- Los Recursos...
    1236 Palabras 5 Páginas
  • Control interno
    [pic] FACULTAD DE ADMINISTRACION, GERENCIA Y CONTADURIA. Cátedra: Auditoria IV Prof.: Carlos Sanchez CONTROL INTERNO Integrantes: Plata, Keyla. C.I: 17.706.934 Caracas, 17 de Febrero de 2010 ÍNTRODUCCIÒN. Debido al mundo económico integrado que existe hoy en día se ha creado la...
    7863 Palabras 32 Páginas
  • Propiedades Planta y Equipo
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO A. INTRODUCCIÓN Este programa es una guía de los procedimientos básicos de auditoria que deben ser realizados como pruebas sustantivas o pruebas de cumplimiento. Cuya extensión y alcancé dependen de la confianza en el sistema de control interno de las empresas. Las preguntas...
    1269 Palabras 6 Páginas
  • Auditorias
    MÉTODOS DE EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO GENERAL. CONCEPTO: ESTIMACIÓN CUALITATIVA PERSONAL Y RELATIVA DE PROCESOS, RUTINAS Y ÁREAS, ACERCA DE LA EFECTIVIDAD DE LOS MÉTODOS ADOPTADOS POR UNA EMPRESA, CON EL OBJETO DE ASEGURAR LA VERACIDAD DE SU INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE SU PATRIMONIO. MÉTODOS...
    2498 Palabras 10 Páginas
  • PROYECTO DE TESIS
    “DEBILIDAD EN EL CONTROL DE INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TARMA Y SU INCIDENCIA PARA LA PREPARACION DE LA INFORMACIÓN PARA LA CUENTA GENERAL DE LA REPÚBLICA” ESTRUCTURA DE TESIS CARATULA CONTRACARATULA HOJA DE RESPETO HOJA PARA FIRMAR DEDICATORIA AGRADECIMIENTO ...
    7136 Palabras 29 Páginas
  • Auditoria
    las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa. 23. QUE ES EL CONTROL INTERNO Desde el punto de vista de Contaduría, el IMPC lo define: la estructura del control interno de un entidad consiste en la políticas y procedimientos establecidos para proporcionar una seguridad...
    1796 Palabras 8 Páginas
  • Implementación del programa interno de protección civil.
    debe elaborar el cuestionario de autodiagnóstico en materia de protección civil, debe ser presentado por las personas físicas ó morales que deseen abrir una empresa ó para aquellas empresas, industrias ó establecimientos que están o no obligadas a realizar un programa interno de protección civil...
    2313 Palabras 10 Páginas
  • Memorandum
    de pensiones y de salud por pagar 20 mercaderías 12 cuentas por cobrar comerciales- terceros 10 efectivo y equivalente de efectivo CUESTIONARIO DEL CONTROL INTERNO ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Cada qué tiempo voy a comprar mis mercaderías? ¿A cuál proveedor le compro más? ¿Cuantos días va demorar...
    672 Palabras 3 Páginas
  • Inmobiliaria milena
    ASIGNATURA : AUDITORIA SUPERIOR TEMA : EXAMEN DE INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS PROFESOR : M.G. CPC VILLALOBOS, MILAGROS. INTEGRANTES : * BERRU CHINININ, JIMMY ANDERSON *...
    4655 Palabras 19 Páginas
  • activo fijo
    de esta sería virtualmente imposible.  Por esta razón, debemos considerar aspectos importantes, como en la adquisición, mantenimiento, reemplazo, control, administración e implicaciones financieras que tiene el activo fijo dentro de la empresa”.  Analizada la oración anterior, extraemos que si bien...
    2469 Palabras 10 Páginas
  • auditoria
    trabajo ha desarrollado conceptos, objetivos, técnicas y procedimientos, Control Interno y Programas al examinar las Cuentas del Activo: Caja y Bancos, Cuentas por Cobrar, Inventarios, Inversiones en Valores, Inmuebles, Maquinaria y Equipo y Gastos Pagados por Anticipado. Agradecemos a todos aquellos que...
    13470 Palabras 54 Páginas
  • Auditoria practica
    Fases del Proceso de Auditoría. III. EXAMEN D E ESTADOS FINANClEROS 41 1.- Afirmaciones de los estados financieros. 2.Evaluación del control interno por ciclos de transacciones y enlace de las cuentas del balance con cuentas de resultados en los procedimientos de auditoría. 3.Estructura del...
    534 Palabras 3 Páginas
  • Tesis
    TABASCO DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICO ADMINISTRATIVA TITULO DE LA TESIS DISEÑO EL CONTROL INTERNO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA DE LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO (CEMATAB) PARA OBTENER EL GRADO DE: LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA PRESENTA: ...
    8641 Palabras 35 Páginas