• Implementacion De Control Interno Para Las Micros Y Medianas Empresas
    APLICADA II Catedrático: Carolina Fernández Correa Integrantes: Franco Fernández Jonathan Investigación: Implementación de un sistema de control interno para Micros y Pequeñas Empresas Grado: Grupo: 6º “D” Salón: 201 Tampico, Tamaulipas a 14 de noviembre del...
    6453 Palabras 26 Páginas
  • Mmmmmmmmmmmmm
    de Basilea Encuesta sobre auditoría interna en los bancos y la relación del supervisor con los auditores Agosto de 2002 Índice Introducción........................................................................................................................... 1 La encuesta................
    5442 Palabras 22 Páginas
  • Control Interno Aec
    ROL DEL AUDITOR INTERNO EN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE CONTROLES (AEC) Autores: Cr. Luis Sauleda Cra. Ma. Fernanda D´Olivo País: Uruguay INDICE GUIA DE DISCUSION I INTRODUCCION II MARCO CONCEPTUAL III ALTERNATIVAS DE ACTUACIÓN DE LA AUDITORÍA INTERNA IV ALTERNATIVAS...
    9424 Palabras 38 Páginas
  • Auditoria Administrativa
    2.1.-METODOS PARA DESARROLLO AUDITORIA ADMINISTRATIVA Para efectuar la auditoría, es necesario crear los procedimientos asociados a tal trabajo y la documentación necesaria para respaldar la opinión del auditor administrativo. Respecto a la revisión del control interno, la auditoría tradicional...
    8636 Palabras 35 Páginas
  • Control De Gestion Interno
    IMPLEMENTACION MECI: 1000:2005-REGULACION CONTROL INTERNO EN EL MUNICIPIO. Teniendo en cuenta la obligación Institucional que le asiste en su calidad de Alcalde del Municipio de Majagual Sucre respecto a la Implementación del Nuevo Sistema de Control interno MECI 1000:2005, como herramienta de Organización...
    1617 Palabras 7 Páginas
  • Talento humano
    compensaciones 5 Estrategias relativas a nivel de compensaciones 5 Periodicidad en las encuestas de remuneraciones 6 Consistencia interna : Estructura de Remuneraciones : 7 Evaluación de cargos 7 Métodos de evaluación de cargos 8 Estructuras basadas en destrezas y competencias 11 Remuneración individual...
    7960 Palabras 32 Páginas
  • El Control Interno Y Su Incidencia En El Mejoramiento De La Gestion De Abastecimiento De Combustibles En La Policia Nacional Del Peru”
    maquinarias y equipos de la Policía Nacional del Perú; motivo por el cual la DIVCOM es responsable de planear, organizar, ejecutar, dirigir, coordinar y controlar las actividades para el abastecimiento adecuado y oportuno de los combustibles, carburantes y lubricantes que requiere la Policía Nacional del Perú...
    25901 Palabras 104 Páginas
  • Buen Momento Para Ser Auditor
    PARA SER AUDITOR INTERNO por Tom Oxner, PHD, CPA y Karen Oxner, PHD, DBA, CPA Traducción de Leticia Quiroga, CIA, Instituto de Auditores Internos de Argentina Con mejor educación, mejores salarios, y una creciente importancia, muchos Auditores Internos que respondieron a la Encuesta 2004 del IIA sobre...
    2263 Palabras 10 Páginas
  • Saludddd
    experiencia internacional posibilita conocer de manera más acertada la situación de la atención y establecer a partir de ello un monitoreo para su evaluación, el que identifique las desviaciones de lo deseado para su modificación. En la estructura se conoce y se evalúa con que estamos trabajando, desde...
    4334 Palabras 18 Páginas
  • Administracion de compensaciones
    desempeño y lealtad. Por su parte, para el empleador, las compensaciones suelen ser una parte importante de sus costos, que debe mantener bajo control si quiere permanecer en una posición competitiva en el mercado en que actúa. Si tenemos en cuenta que el mayor crecimiento de las actividades económicas...
    7892 Palabras 32 Páginas
  • Riesgo de auditoria
    2.5 EL ESTUDIO Y LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 105 2.5.1 Objetivos 106 2.5.2 Clases de Control Interno 109 2.5.3 Estructura del Control Interno 111 2.5.4 Procedimientos de Control 123 2...
    34882 Palabras 140 Páginas
  • Niveles De Pago Encuesta Salarial
    organización. Se hace necesario concordar estrategias de control de costos con estrategias de retención de talentos, exigiéndose un equilibrio entre los requerimientos de corto plazo y la mantención del negocio en el tiempo. Dentro de las estrategias de control de costos que permiten compatibilizar rentabilidad...
    6848 Palabras 28 Páginas
  • Manual de medicion de programas
    especial, agradecemos al Foro Europeo para el Consumo Responsable (EFRD, www.efrd.org) por su colaboración y por permitirnos adaptar sus pautas de evaluación. El Centro Internacional de Políticas sobre el Alcohol (International Center for Alcohol Policies, ICAP) es una organización sin fines de lucro...
    14327 Palabras 58 Páginas
  • mercados metas
    Investigación de identificación de problemas  Investigación para solución de problemas  1­3  Proceso de investigación de mercados  Definición del problema  Elaboración de un método para resolver el problema  Elaboración del diseño de la investigación  Trabajo de campo o acopio de datos  Preparación y análisis de datos  Preparación y presentación del informe...
    2231 Palabras 9 Páginas
  • Trabajo de investigacion implementacion de control interno en entidades publicas
    Administrativas Mención en Auditoría y Gestión Tributaria Curso Normas de Auditoria NIVEL DE EFICIENCIA EN LA APLICACION DE NORMAS DE CONTROL INTERNO EN LAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES DE AREQUIPA Trabajo de Investigación presentado por: | ALVAREZ VARGAS LEONCIOCERVANTES JUAREZ FIORELLAHUAMAN...
    21027 Palabras 85 Páginas
  • auditoria
    pública requiere de un control interno que les permita alcanzar los objetivos planteados en forma eficaz, con un correcto empleo de los recursos asignados, para así maximizar su rendimiento. Es por esta razón que se ha realizado una evaluación preliminar al sistema de control interno de las municipalidades...
    34451 Palabras 138 Páginas
  • Impacto y alcance de los programas de libre acceso en el campo educativo.
    Director de Control Interno y Racionalización de Trámites CARLOS HUMBERTO MORENO BERMÚDEZ Director de Empleo Público CLAUDIA PATRICIA HERNÁNDEZ LEÓN Jefe Oficina Asesora Jurídica ALEJANDRO LOBO SAGRE Jefe Oficina Asesora de Planeación JUAN MANUEL CORTÉS GAONA Jefe Oficina de Control Interno JULIO CESAR...
    34695 Palabras 139 Páginas
  • Relaciones exteriores
    tema de las relaciones publicas, y sus ramas, internas o externas. Nos hablará de Relaciones Públicas como una disciplina que tiene la característica de ser una forma de comunicación bidireccional, puesto que no sólo se dirige a su público (tanto interno como externo). ▪ Dentro de sus ramas mencionamos...
    4627 Palabras 19 Páginas
  • ensayo tesis
    Ambiente interno Abarca los procesos de una organización, que influye en la conciencia de sus empleados sobre el riesgo y forma la base de otros componentes de la gestión de riesgo corporativos; los factores del ambiente interno incluyen la filosofía de gestión de riesgo de una entidad, su riesgo...
    2581 Palabras 11 Páginas
  • estudiante
    Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005 Marzo de 2006 FERNANDO GRILLO RUBIANO Director CARLA LILIANA HENAO CARMONA Subdirectora ELBERT ELIÉCER ROJAS MENDEZ Director de Desarrollo Organizacional WITHISSON ALBERTO MEDINA AGUILAR Director de Control Interno y Racionalización...
    32122 Palabras 129 Páginas