Ejemplo Cuestionario De Control Interno Ciclo Compra ensayos y trabajos de investigación

Cuestionarios Ciclos De Control Interno

Cuestionario de Ciclo de Ingresos Existen políticas y procedimientos escritos para las ventas? Se han establecido proyecciones, presupuestos, cuotas individuales y otros controles? Se informa regularmente a la dirección del rendimiento real de las ventas comparado con el proyectado? Esta disponible una lista de precios? Aprueban los ejecutivos responsables cualquier cambio en los precios establecidos Aprueba el departamento de crédito todos los pedidos? Es el departamento de crédito independiente...

1316  Palabras | 6  Páginas

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Control interno de ciclo de compras

EL CONTROL INTERNO DEL CICLO DE COMPRAS El punto de partida en el ciclo operativo total de una organización es la necesidad de procurarse los materiales y servicios que serán vendidos, ya sea en su forma original o usados, procesados o combinados según las necesidades. La importancia de la actividad de compras es muy grande, ya que la típica acción de compras constituye más de la mitad de los costos incurridos, consecuentemente es una actividad a la que la administración dedica un alto grado de...

963  Palabras | 4  Páginas

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El Control Interno En El Ciclo De Compras

EL CONTROL INTERNO EN EL CICLO DE COMPRAS CONCEPTO Es un plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener información segura, oportuna y confiable, así como promover la eficiencia de operación de adquisición o compra. PRINCIPIOS 1. Separación de funciones de adquisición, pago y registro de compras. 2. Ninguna persona que interviene en compras debe tener acceso a los registros contables que controlen...

1221  Palabras | 5  Páginas

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Control interno ciclo de nominas

Cuestionario 5. El control interno del ciclo de nóminas 1.1 Describa la naturaleza del proceso de nóminas. Las erogaciones por concepto de sueldos y salarios representan una gran parte del costo de operación de una organización. El ciclo que comprende el proceso de nóminas es de interés relevante, debido a que está íntimamente relacionado con todos los aspectos operativos de la organización y su esfuerzo por lograr una eficiente utilización de la mano de obra. Un aspecto por demás preponderante...

1735  Palabras | 7  Páginas

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Cuestionario Control Interno

Atestiguar, los procedimientos recomendados de auditoría, las guías de auditoría y la emisión de otros documentos y declaraciones que ayuden a la práctica profesional. (Boletín 9010 REVISION DE ESTADOS FINANCIEROS), y considerando en la eficacia del control interno, el número de partidas que forman la partida global y otras circunstancias al alcance de esta revisión, para cumplir satisfactoriamente con las obligaciones que el mismo trabajo le impone". 1. OBJETIVOS DE AUDITORIA Comprobar que se...

893  Palabras | 4  Páginas

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cuestionarios de control interno

ÍNDICE Descripción y diseño de los cuestionarios de los ciclos básicos de transacciones. - ingresos - compras - producción - nominas - tesorerías Elaboración de los cuestionarios de control interno. - concepto - objetivo - ventajas - desventajas - procedimientos CONCEPTO Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones...

557  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionario de control interno

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |SÍ |NO | |A. ANÁLISIS DE RIESGOS | | | |1. ¿Se verifica un seguimiento periódico del plan estratégico? | | | |2. ¿Se inspecciona cuál es el posicionamiento de la compañía respecto a la competencia?| | | |3. ¿Se efectúan reuniones habituales...

993  Palabras | 4  Páginas

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Ciclos Transaccionales Y Control Interno

CICLOS TRANSACCIONALES Y ELCONTROL INTERNO ENFOQUE DE AUDITORÍA PARA LA REVISIÓN DELCONTROL INTERNO Introducción Este enfoque se relaciona con la auditoría de los controles de lastransacciones económicas que originan los estados financieros, conénfasis en el control interno. El enfoque para efectuar la auditoría mediante una revisión más analítica y profunda del control interno, requiere que se agrupen en forma ordenada las transaccionescaracterísticas de cada negocio. El estudio de este concepto...

854  Palabras | 4  Páginas

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ciclos control interno

CICLOS TRANSACCIONALES CONTROL INTERNO CICLO DE INGRESOS El ciclo de ingresos de una empresa, incluye todas aquellas funciones que se requieren llevar a cabo para cambiar por efectivo, con los clientes, sus productos o servicios. Estas funciones incluyen la toma de pedidos de los clientes, el embarque de los productos terminados, el uso por los clientes del os servicios que presta la empresa, mantener y cobrar las cuentas por cobrar a clientes y recibir de estos el efectivo. En virtud de...

818  Palabras | 4  Páginas

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cuestionario de control interno

Propiedades, Planta Y Equipo Si No N/A Cuestionario para la revisión y evaluación del sistema de control interno Los procedimientos de la empresa requieren de un funcionario o un comité de compras autorice previamente los desembolsos por concepto de: ¿Adiciones de activos fijos? X ¿Reparaciones y mantenimiento? X ¿Se comparan los gastos reales con los autorizados y, en casos de que aquellos que hayan excedido, se obtienen autorizaciones adicionales? X ¿Los procedimientos...

1616  Palabras | 7  Páginas

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Control interno de compras

REVISIÓN GENERAL DE CONTROL INTERNO DE COMPRAS Es el plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que tienen por objeto obtener información segura, oportuna y confiable, así como promover la eficiencia de operaciones de adquisición o compra. Principios: - La función de registro de operaciones de compras será exclusiva del departamento de contabilidad. - El trabajo de los empleados del departamento de compras será de complemento y...

974  Palabras | 4  Páginas

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Auditoria Controles De Ciclo De Compras

existencia de controles relacionado al ciclo de existencia en relación a los riesgos identificados, para poder obtener evidencia del control interno. Trabajo Realizado: Controles para mitigar los riesgos. Los controles deben existir en todas las empresas que tengan una visión de empresa en marcha, ya que los procesos deben tener un orden y para esto se deben monitorear de diferentes formas, estas dependen del tipo de procesos, del tipo de productos que se quiere controles y por sobre todo...

796  Palabras | 4  Páginas

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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE: GRAÑA Y MONTERO PERIODO: Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 RUBRO: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERV. 1 ¿Las facturaciones de trabajos en cursos son realizadas cuando se recibe la aprobación de los propietarios del trabajo en curso? 2 ¿Los contratos de construcción son facturados utilizando el método del grado de avance sobre la base de la ejecución de una porción física del contrato, considerando los costos...

524  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionarios de control interno

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Empresa de equipos de computacion CUENTA: Activos Fijos |PREGUNTAS |SI |NO |N/A |OBSERVACIONES | | | | | | | |¿Existen políticas adecuadas para la inversión en propiedades y equipo? ...

743  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionario control interno inventarios

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION Universidad PANAMERICANA. Sede Universitaria de Zacapa Programa ACA Ciencias Económicas Cuestionario de Control Interno dirigido a personal del área de Inventarios: Municipalidad de San Jacinto. Los resultados del presente cuestionario fundamentará la investigación que se realizará. 1. ¿Considera eficiente el Sistema de Inventarios? Si No 2. Se le dan explicaciones sobre procedimientos a seguir a quienes realizan el inventario? Si ...

503  Palabras | 3  Páginas

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Ciclos del Control interno

CICLO DE INGRESOS: Incluye todas las funciones que se requieren para obtener dinero mediante la prestación de un producto o servicio, incluyendo los pedidos de los clientes y el uso de las prestaciones que ofrece cada empresa. Entre las funciones principales del ciclo se encuentran el otorgamiento de crédito, toma de pedidos, entrega de mercancías, facturación, cuentas por cobrar, ingreso del efectivo y determinación del costo de ventas, entre otras. CICLO DE COMPRAS: Este ciclo proporciona unas...

530  Palabras | 3  Páginas

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Control interno Cuestionario

ADMINISTRACIÓN, CAMPUS I LICENCIATURA EN CONTADURÍA MATERIA: CONTROL INTERNO CATEDRÁTICO: DR. PABLO ALBORES LÓPEZ CUESTIONARIO DE REPASO UNIDAD I No. LISTA NOMBRE DEL ALUMNO SEMESTRE GRUPO FECHA CALIFICACIÓN 5º. “ A “ INSTRUCCIONES: Resuelva el siguiente cuestionario de manera individual y entréguelo en clases el día 2 de Febrero de 2012. 1. ¿Por qué se efectúa un estudio y evaluación del control interno y para qué? Explique y fundamente su respuesta. 2. Platique...

663  Palabras | 3  Páginas

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cuestionario de control interno

 Cuestionario de Control Interno Nombre: Cargo: Fecha: Ambiente de control SI NO N/A OBSERVACIONES Código de conducta 1. ¿Ha establecido por escrito la dirección de la entidad un código de conducta ética que sea aplicable a todo el personal? 2. ¿Las medidas disciplinarias aplicadas se dan a conocer en toda la organización? ¿Cual es el procedimiento aplicado? 3. ¿Existen políticas por escrito para regular las relaciones de la dirección con el personal...

613  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionario de control interno "ambiente de control"

EMPRESA FERNANDEZ SERVICES AUDITORES INDEPENDIENTES CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Entidad: EMPRESA SU DESTINO CIA.LTDA. Tipo De Auditoría: AUDITORIA FINANCIERA Área o Cuenta: AMBIENTE DE CONTROL Fecha de evaluación: 22 de Febrero del 20XX Período a Examinar: 01/01/20XX-31/12/20XX Fecha de elaboración: Febrero de 20XX |PREGUNTA |SI |NO |NO APLICA |OBSERVACION | | ...

1657  Palabras | 7  Páginas

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Cuestionario De Control Interno

Cuestionario de control Interno de cuentas por cobrar   |   | respuestas |   | No. | preguntas | si | no | n/a | comentario | | generalidades | | | | | 1 | Están segregadas las funciones de responsabilidad y manejo de cuentas por cobrar en cuanto a manejo y garantía, cobro, registros y controles? | | | | | 2 | Están establecidos los criterios para el cobro de los deudores? | | | | | 3 | Existen controles que garanticen la recuperación de cuentas por cobrar? | | | | | ...

550  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionario de control interno

|CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | |CICLO DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR | | |SI |NO |N.A |OBSERVACIONES | |INGRESOS ...

917  Palabras | 4  Páginas

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Cuestionario de control interno

Cuestionario de revisión del Control Interno ( C I ) Relativo al boletín 3050 de las normas de auditoria y 5030 de los procedimientos de auditoria GENERALIDADES 1.- Nombre de la empresa. 2.-Señale la fecha de terminación de su ejercicio fiscal. 3.-Domicilio y teléfono de la planta y oficinas. 4.-Nombre de los principales funcionarios a los que debemos dirigir nuestra carta propuesta. 5.-Objeto de la compañía. 6.-Indique el capital social, número de acciones, valor nominal, clase de las...

1041  Palabras | 5  Páginas

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CONTROL INTERNO DE COMPRAS

MATERIA:IMPLANTACION DE CONTROLES TEMA: CONTROL INTERNO DE COMPRAS PROFESORA : CARMEN ELOISA CRUZ ROBLES INTEGRANTES: COMPRAS  CONCEPTO Plan organización entre el sistema de contabilidad , funciones de empleados y procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener información segura , oportuna y confiable , así como promover la eficiencia de operación de adquisición o compra PRINCIPIOS 1. Separación de funciones de adquisición, pago y registro de compra. 2. Ninguna persona...

839  Palabras | 4  Páginas

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Control interno de compras

Control interno de comprasCONTROL INTERNO DE COMPRAS Concepto Plan de organización de contabilidad y funciones de empleados y procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener información segura, oportuna y confiable, así como promover la eficiencia de operaciones de adquisición de compra. Principios 1. Separación de funciones de adquisición, pagos y registro de compras. 2. Ninguna persona que intervienen en la compra debe tener acceso a los registros contables que controlen...

1286  Palabras | 6  Páginas

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Cuestionario Control Interno

FI-CCN1 1-3 FI-CCN1 1-3 KYV AUDITORES CÍA LTDA. CUESTIONARIO PARA CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO EMPRESA COMPUMEGARED S.A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ENTREVISTADOR: V.L.P.V. ENTREVISTADO: ING. PABLO LÓPEZ (GERENTE GENERAL) FECHA: 31 DE ENERO DEL 2012 1.- ¿ Cuáles son las principales actividades a que se dedica la empresa? La empresa legalmente constituida en Ecuador desde el año 2007 se dedica exclusivamente a la actividad comercial (compra-venta de computadoras), la cual constituye su actividad...

949  Palabras | 4  Páginas

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Cuestionario De Control Interno

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO SITUACIÓN GLOBAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI N° | DETALLE | Pond | Calif | OBSERVACIÓN | 1 | ¿Cuenta la universidad con objetivos, misión y visión claros? | 10 | 10 | La misión, visión y objetivos se toman en cuenta ara cada decisión dentro de la universidad | 2 | ¿Se encuentra creada la universidad de acuerdo al marco jurídico pertinente? | 10 | 9 | La universidad actualmente busca su acreditación | 3 | ¿Cuenta la universidad con estatutos y manuales...

1525  Palabras | 7  Páginas

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Control interno compras

CONTROL INTERNO Es un conjunto de métodos y procesos que se interrelacionan en la entidad para la protección de sus activos, la obtención de información veraz y oportuna, la medición de eficacia en las operaciones y la observación de políticas didácticas así como el cumplimiento de objetivos y metas establecidas. COMPRAS Definición Este es un plan de organización entre el sistema de contabilidad, funciones de empleados y procedimientos coordinados que tienen por objeto obtener información...

814  Palabras | 4  Páginas

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cuestionarios de control interno

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES (Boletín 5100) 1.- ¿Existen controles adecuados para las entradas diarias de dinero como recibos prenumerados, relaciones de cobranza y de valores recibidos por correo, o endosos restrictivos? 2.- ¿El efectivo proveniente de la cobranza es depositado íntegramente y en forma inmediata? 3.- ¿Las firmas autorizadas para girar contra las cuentas bancarias...

1367  Palabras | 6  Páginas

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Control interno del ciclo de ingresos

Control interno del ciclo de ingresos OBJETIVOS: Para efectos del ciclo de ingresos se han identificado 21 objetivos específicos de control interno, los cuales han sido clasificados en cuatro clases como sigue: a) OBJETIVOS DE AUTORIZACIÓN Los objetivos de Autorización tratan de todos aquellos controles que deben establecerse para asegurarse de que están cumpliendo las políticas y criterios establecidos por la administración y que éstos son adecuados. Estos objetivos para el ciclo de ingresos...

606  Palabras | 3  Páginas

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control interno area de compras

en equilibrio. COMPRAS SECRETARIA DEL AREA DE COMPRAS: Recibe el listado de los requerimientos de compra Sella el listado de los requerimientos Envia al jefe de compras el listado de los requerimientos Envia por cualquer medio de comunicación el pedido de cotizacion al proveedor Carga al sisitema de la empresa los datos contenidos en los requerimientos de las compras Recibe y archiva los documentos que le envio el comprador JEFE DE COMPRAS De la documentacion recibida...

1079  Palabras | 5  Páginas

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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

Cuestionario de control interno Entidad auditada: Factor: Actitud de la administración hacia los controles internos establecidos concepto Si No N/A Observaciones 1. ¿Se aprecia en la administración el evitar posibilidades de incurrir en actos ilegales? 2. ¿Evita la administración riesgos anormales de alto nivel en la toma de decisiones? 3. ¿Evita la administración que se distorsionen los estados financieros? 4. ¿Evita la administración cambios continuos de bancos...

1349  Palabras | 6  Páginas

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Cuestionarios De Control Interno

1. Los cuestionarios han sido preparados para asistir al personal de auditoria en la determinación de la confiabilidad del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente. 2. Los cuestionarios deben modificarse en las partes en que existan preguntas específicas aplicables a la empresa en particular. 3. Los espacios previstos para las respuestas deben contestarse con SI, NO, NA (no aplicable) y...

934  Palabras | 4  Páginas

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Cuestionario De Control Interno Tributos

ubicados en el territorio nacional o cuya inscripción, matrícula, patente o similar haya sido otorgada en el país, aún cuando al tiempo de efectuarse la venta se encuentre transitoriamente fuera de él. Que se realice en cualquiera de las etapas del ciclo de producción y distribución, sean éstos nuevos o usados, independientemente del lugar en que se celebre el contrato, o del lugar en que se realice el pago. b. La prestación o utilización de servicios en el país; c. Los contratos de construcción; ...

1384  Palabras | 6  Páginas

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Cuestionario De Control Interno Controles De Oepracion

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CONTROLES DE OEPRACION 1. ¿Existen procedimientos formales para la operación del sistema de cómputo? SI ( ) NO ( ) 2. ¿Están actualizados los procedimientos? SI ( ) NO ( ) 3. Indique la periodicidad de la actualización de los procedimientos: Semestral ( ) Anual ( ) Cada vez que haya cambio de equipo ( ) 4. Indique el contenido de los instructivos de operación para cada aplicación: Identificación del programa ( ) Especificación de cintas de impresoras...

1587  Palabras | 7  Páginas

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cuestionario de control interno de clientes

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Cuentas por cobrar a clientes N PREGUNTAS SI NO N.A FECHA AUDITOR 1 ¿la cartera por cobrar se custodia físicamente bajo suficientes medidas de seguridad? 2 ¿las funciones de custodia física de la cartera y el registro contable de ella están claramente separadas? 3 ¿los mecanismos de control permiten identificar en forma oportuna y confiable la cartera cuyo cobro ya puede efectuarse? 4 ¿ se utilizan formularios perfoliados...

545  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionario de procedimiento de control interno

CUESTIONARIO CONTROL INTERNO Procedimientos administrativos 1. Deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona encargada de la documentación de las cuentas por cobrar 2. Las rebajas, descuentos y devoluciones deben concederse al amparo de solidas políticas escritas 3. Debe prepararse mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que muestren el comportamiento de los clientes , en especial de los morosos 4. Establecer el principio de separación de funciones, en especial las...

1085  Palabras | 5  Páginas

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Cuestionario Control Interno

Cuestionario 5. CONTROL INTERNO 1. QUE SE ENTIENDE POR CONTROL INTERNO Es el proceso realizado por el consejo de administración, los ejecutivos u otro personal, diseñado para ofrecer una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos. 2. CUALES SON LOS OBJETIVOS DE L CONTROL INTERNO 1)eficacia y eficiencia de las operaciones, 2) confiabilidad de los informes financieros 3) cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 3. DEFINA LOS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO AMBIENTE DE CONTROL:...

746  Palabras | 3  Páginas

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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1

EDUCATIVO “LA SALLE” PERITO CONTADOR CON ORIENTACIÓN EN COMPUTACIÓN SEXTO “A” AUDITORÍA RONY OTONIEL HERNÁNDEZ DE LEÓN CAJA GENERAL (CUESTIONARIO Y PROGRAMA) Moreno Vásquez, Yuri Yarenis 25 Huehuetenango, 27 de abril de 2015 CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE CAJA GENERAL Lugar y fecha del cuestionario: ____________________________________ Empresa: _________________________________________________________ Dirección: _________________________________...

1507  Palabras | 7  Páginas

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Cuestionario control interno

|Cuestionario Control Interno |Cuentas por Cobrar y Venta | |Pregunta |NO |SI |NO |Observaciones | | |Apl. | | | | | ...

664  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionario Control Auditor A Interna

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA –UDAI- 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015 Fecha:19/08/2015 Hecho por: OAE Ref. Revisado por: Nombre del Entrevistado: Fecha: Firma: Ref. Pregunta No Si N/A Observaciones, comentarios, aclaraciones UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA –UDAI- ¿Ha recibido cursos de capacitación por parte de la Contraloría General de Cuentas? X ...

1391  Palabras | 6  Páginas

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Cuestionario Control Interno

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INVENTARIO PREGUNTA | SI | NO | ENCARGADO DE FACTURACIÓN Y EMBARQUE | 1. ¿Existe algún método para evaluar los inventarios? | | | | 2. ¿El método que se utiliza es conveniente para valuar el costo? | | | | 3. ¿Cuenta con el personal adecuado para determinar sus costos? | | | | 4. ¿Existe alguna creación de reservas con las cuales se puedan cubrir pérdidas en los inventarios? (robos, por daños, incendios) | | | | 5. ¿Se consideran...

548  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionario Control Interno

CUESTIONARIO PARA LA COMPRENSIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Días Laborables | Visto Bueno | | Estimado | Real | Estimado | Real | Dif. | | Día | Mes | Año | | | | | | | | | | | No. | DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO | SI | NO | N/A | Comentarios | | A . Reglamentación | | | | | 1. | a. ¿Existe reglamentación o disposiciones generales o internas aplicables...

830  Palabras | 4  Páginas

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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

INFORMACION GENERAL CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 1. GENERALIDADES: 1. ¿Qué servicios (en especifico) presta la empresa? 2. ¿Es una empresa gubernamental o privada? 3. ¿Cuáles son los principales accionistas de la empresa? 4. ¿Cuántos empleados trabajan en la empresa?(especifique por área) 5. ¿Cuál es la misión de la empresa? 6. ¿Cuál es la visión de la empresa? 7. ¿La empresa cuenta con algún código de ética? 8. ¿Tiene alguna deuda la empresa...

633  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionario De Control Interno

AUDITORIA EXISTENCIAS | DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 | | | | | | | | |   | Inventarios. | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | Pon. | Calif. | 1 | Todas las compras son realizadas por medio de órdenes de compra, están prenumeradas y debidamente autorizadas. | X |   |   |   | 10 | 10 | 2 | Las compras se basan en requisiciones, puntos de reorden o máximos y mínimos. | X |   |   |   | 10 | 10 | 3 | Requieren ciertos bienes, solicitudes de cotización. |   | X |   | La Norma 406-02...

923  Palabras | 4  Páginas

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cuestionario control interno

c)Investigar las restricciones que existan sobre el capital social y las utilidades no distribuidas d)Señalar las adecuada presentación y revelación suficiente en los estados financieros CAPITAL SOCIAL Revise la sección relativa del cuestionario de control interno y asegúrese que los procedimientos indicados han sido observados. Asimismo, considerar la impor- tancia relativa de las cifras del capital contable, en re- lacion con los estados financieros en su conjunto, así como los riesgos de...

1206  Palabras | 5  Páginas

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Ejemplo Simple Control Interno

Ejercicio de Control Interno Área Deficiencias Encontradas Recomendaciones Caja Observación 1 El escritorio del Cajero de la empresa se ubica en un pasillo por el cual todo el personal se moviliza. Se debe trasladar al Cajero a un espacio restringido para salvaguardar el efectivo de la empresa. Caja Observación 2 El Cajero guarda el corte de caja del día en la gaveta de su escritorio para depositar al día siguiente según política de la empresa. Existiendo la posibilidad de hacer uso...

681  Palabras | 3  Páginas

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CUESTIONARIO CONTROL INTERNO

1.2.-De la definición de control R=Es la fase del proceso administrativo y, assu vez, forma parte de las otras cuatro fases. (Planeamiento, organización captación de recursos y administración). 1.4.-De la definición de sitemas de control interno R=Conjunto ordenado, concatenado e interactuante de los objetivos que persigue el control interno para el logro de la misión de la entidad 2.2.-¿Cuáles son los elementos que conforman la estructura de control interno? R=Consiste en las políticas...

1300  Palabras | 6  Páginas

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Cuestionario de control interno

CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES DE CONTROL PRESUPUESTO |Nº |CRITERIOS |SI |NO | |1 |¿La entidad cuenta con un manual de procedimientos para ejecutar el proceso presupuestario? | | | |2 |¿El proyecto de Presupuesto se elabora con la participación activa de los funcionarios de la entidad? | | | |3 |¿La entidad elabora el...

1577  Palabras | 7  Páginas

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Ejemplo De Reporte De Control Interno

EJEMPLO DE REPORTE DE CONTROL INTERNO H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 12 DE MAYO DE 2012 ASUNTO: REPORTE FINAL DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA: AUTOBUSES PUEBLA MEXICO ESTRELLA ROJA S.A DE C.V DEPTO: GERENCIA DE CONTABILIDAD C.P JOSE LUIS MERINO LOPEZ JEFE DE CONTABILIDAD AMPERSA. PRESENTE: En virtud de la Autorización realizada a mi petición el pasado mes de Abril se realizaron los procesos de revisión Conforme a la auditoria Interna Generada en el departamento a su cargo con alcance del 10%...

506  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionario de control interno

PREGUNTA SI NO % de conocimiento 1. ¿Conoce Ud. El Reglamento interno a que estan sujetos los trabajadores administrativos? 49 7 87.5 2.- ¿Sabía Ud. Que de acuerdo al artículo 3 la revisión y modificación de este reglamento interno sólo se lo podrá hacer con la aprobación del MSP y la Dirección Nacional de Personal? 49 7 87.5 3. El artículo 5, del Capitulo 2 que se refiere a la jornada de trabajo, indica que esta debe cumplirse de 8 a 4:30 y de lunes a viernes con media hora de refrigerio...

931  Palabras | 4  Páginas

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ejemplo de control interno

Ejemplo de control interno EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS “EL GUERRERENSE” S.A. CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA CAJA: 1. EL SALDO DE LA CUENTA CAJA SERA COMO MAXIMO DE $80000 2. SOLAMENTE EL CAJERO PODRA MANIPULAR EL EFECTIVO DE LA CAJA, SALVO AUTORIZACION DE LA EMPRESA. 3. 10. Principios de control • Equilibrio: A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarle el grado de control correspondiente. De la misma manera la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte...

1348  Palabras | 6  Páginas

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Cuestionario de Control Interno

del sistema de control interno contable de la CÍA. MENAL, S.A. El estudio y evaluación fueron hechos de acuerdo con normas profesionales aplicables para estos exámenes. La administración de dicha compañía es responsable del establecimiento y mantenimiento del sistema de control interno contable. En el cumplimiento de esta responsabilidad, se requieren juicios y estimaciones de la administración para evaluar los beneficios esperados y los costos correlativos de las técnicas de control. Los objetivos...

1724  Palabras | 7  Páginas

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Cuestionario de control interno

No. PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 01 Aprueba el propietario o funcionario todas las compras de activo fijo, desembolsos para reparaciones y mantenimiento?    02 ¿Existen procedimientos o reglas para distinguir entre adiciones a los activos fijos y gastos de reparaciones y mantenimiento? 03 ¿Requieren los procedimientos una autorización escrita para la venta, retiro o abandono de activos fijos? 04 ¿Se envía una copia de la autorización directamente...

589  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionario control interno

n Estudio y Evaluación del Control Interno 1.- ¿Qué es el Control Interno? El control Interno comprende el Plan Organizacional y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada adopta la administración de una empresa para salvaguardar sus recursos, obtener información oportuna y confiable, promover la eficiencia en la operación y asegurar la adhesión a las leyes, normas y políticas en vigor, con el objetivo de lograr el cumplimientos de metas y objetivos establecidos en la organización...

590  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionario de Control Interno - Control Patrimonial

Responsable de Control Patrimonial? …………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 2. Cuenta la Municipalidad Provincial con los siguientes documentos de gestión: a. Organigrama Funcional b. Manual de Organización y Funciones c. Reglamento de Organización y Funciones d. Cuadro de Asignación de Personal e. Manual de Procedimientos f. Flujo grama de actividades g. Catálogo de Bienes y Servicios h. Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones i. Reglamento Interno de Trabajo ...

1174  Palabras | 5  Páginas

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Cuestionario Control Interno

d) Control Interno. • Separación de labores de las personas que afectan los auxiliares, de quienes reciben cobros y/o realizan ventas. • Establecimiento de límites de crédito y designación de funcionarios autorizados para otorgarlos. • También para el otorgamiento de bonificaciones y descuentos. • Autorización especial para la cancelación de cuentas incobrables. • Conexión periódica de los auxiliares contra el mayor. • Envíos regulares de estados de cuenta y solicitudes de confirmación de...

717  Palabras | 3  Páginas

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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 1. ¿Quién es el responsable de la recepción de la empresa? Anacleta Rojas Pérez. 2. ¿Desempeña el cajero otras labores diferentes a su cargo? No 3. ¿Tiene acceso el cajero a los libros o registro contables? No 4. ¿El cajero se encuentra bajo la supervisión de algún funcionario de la empresa? ¿Quién? Si, Contador General 5. ¿Se hacen cortes de los fondos en efectivo por las personas encargadas si custodia? ¿Con que frecuencia...

992  Palabras | 4  Páginas

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Cuestionario de control interno de activos fijos

Cuestionario de control interno de activos fijos Objetivos Asegurarse la existencia física de los bienes muebles e inmuebles que se presentan en el estado financiero. Asegurar la adecuada presentación de los bienes muebles e inmuebles en el estado financiero, de acuerdo con el uso y grado de su naturaleza. Determinar la correcta valuación, probabilidad de uso y de realización de los activos fijos presentado en el estado financiero. Asegurarse que los activos fijos son propiedad de la empresa. Asegurar...

509  Palabras | 3  Páginas

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Cuestionario control interno cuentas por cobrar

Y ASOCIADOS S. C.. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CUENTAS POR COBRAR __DISTRIBUIDORA DE REGULADORES DE VOLTAJE S.A. DE C.V. RESPONSABLE: C.P. Mariana Torres OTORGAMIENTO DE CREDITOS | HechoPor: | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | 1. ¿La Compañía tiene establecidas políticas definidas para otorgar crédito? | MT | x | | | | 2. ¿Estas políticas de encuentran plasmadas por escrito en algún documento interno? | MT | x | | | | 3. ¿Se...

874  Palabras | 4  Páginas

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Formatos control interno compras y ventas

 Control interno de compras 1. REQUISICION DE COMPRA CALIXTO S.A DE C.V REQUISION DE COMPRA Departamento que lo solicita Folio Fecha pedido: Departamento que lo requiere Fecha de requerimiento: Cantidad Descripción Clase Color calidad Solicito Autorizo Enterado Jefe de almacén Jefe de finanzas jefe de compras 2. ORDEN...

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