Ejemplo De Cuestionarios Para El Area De Tesoreria En Una Revision De Control Interno Ensayos Y Documentos ensayos y trabajos de investigación

  • CUESTIONARIO AREA TESORERIA

    TRABAJO: CUESTIONARIO AUDITORIA OPERATIVA ÀREA TESORERÌA DOCENTE DE LA ASIGNATURA: FRASSINETTI LA SERNA CARLOS CARRERA: CONTABILIDAD Y AUDITORIA ALUMNA: ROJAS RAMOS CYNTHIA RUTH LIMA – PERÚ 2015 CUESTIONARIO DE AUDITORÍA ENTIDAD AREA: TESORERÌA FECHA DE AUDITORIA CAJA METROPOLITANA DE LIMA 15 DE DICIEMBRE DEL 2014 GENERAL PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 1.- ¿Están las funciones dentro del sector de caja segregadas de tal manera, que faciliten el máximo el control interno...

    668  Palabras | 3  Páginas

  • Cuestionario de control interno

    Cuestionario de revisión del Control Interno ( C I ) Relativo al boletín 3050 de las normas de auditoria y 5030 de los procedimientos de auditoria GENERALIDADES 1.- Nombre de la empresa. 2.-Señale la fecha de terminación de su ejercicio fiscal. 3.-Domicilio y teléfono de la planta y oficinas. 4.-Nombre de los principales funcionarios a los que debemos dirigir nuestra carta propuesta. 5.-Objeto de la compañía. 6.-Indique el capital social, número de acciones, valor nominal, clase de las...

    1041  Palabras | 5  Páginas

  • CUESTIONARIO PARA UN CONTROL INTERNO EFICAZ

    bancarias? 2- ¿Está centralizada la responsabilidad por los cobros y los depósitos de efectivo en el menor número posible dentro del mismo departamento? 3- ¿Están los trabajos dentro del departamento de caja separados de modo que proporciones el control interno máximo posible dentro del mismo departamento? 4- ¿Están todos los empleados que participan en los cobros, los pagos y que manipulan efectivo y valores adecuadamente afianzados? 5- ¿Están los empleados de otros departamentos (como embarques,...

    505  Palabras | 3  Páginas

  • Cuestionario de procedimiento de control interno

    CUESTIONARIO CONTROL INTERNO Procedimientos administrativos 1. Deben efectuarse arqueos sorpresivos a la persona encargada de la documentación de las cuentas por cobrar 2. Las rebajas, descuentos y devoluciones deben concederse al amparo de solidas políticas escritas 3. Debe prepararse mensualmente un reporte de antigüedad de saldos que muestren el comportamiento de los clientes , en especial de los morosos 4. Establecer el principio de separación de funciones, en especial las...

    1085  Palabras | 5  Páginas

  • Cuestionarios Ciclos De Control Interno

    Cuestionario de Ciclo de Ingresos Existen políticas y procedimientos escritos para las ventas? Se han establecido proyecciones, presupuestos, cuotas individuales y otros controles? Se informa regularmente a la dirección del rendimiento real de las ventas comparado con el proyectado? Esta disponible una lista de precios? Aprueban los ejecutivos responsables cualquier cambio en los precios establecidos Aprueba el departamento de crédito todos los pedidos? Es el departamento de crédito independiente...

    1316  Palabras | 6  Páginas

  • Ejemplo de procedimiento de control de documentos para el SGC

    OBJETO Establecer los requisitos y directrices para la administración y control de los documentos de Tecnologías ABC, de ahora en adelante “LA EMPRESA”, así como también mantener un control adecuado de los registros que se generan en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), con el propósito de mostrar evidencia de la implementación, funcionamiento y eficacia del sistema. 2. ALCANCE Comprende desde la solicitud de ingreso de un documento nuevo o de la modificación de uno existente, hasta...

    1415  Palabras | 6  Páginas

  • Cuestionario de control interno

    CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES DE CONTROL PRESUPUESTO |Nº |CRITERIOS |SI |NO | |1 |¿La entidad cuenta con un manual de procedimientos para ejecutar el proceso presupuestario? | | | |2 |¿El proyecto de Presupuesto se elabora con la participación activa de los funcionarios de la entidad? | | | |3 |¿La entidad elabora el...

    1577  Palabras | 7  Páginas

  • Cuestionarios De Control Interno

    1. Los cuestionarios han sido preparados para asistir al personal de auditoria en la determinación de la confiabilidad del sistema de control interno establecido por la empresa y no tiene el propósito de cubrir todos los aspectos o situaciones específicas de cada cliente. 2. Los cuestionarios deben modificarse en las partes en que existan preguntas específicas aplicables a la empresa en particular. 3. Los espacios previstos para las respuestas deben contestarse con SI, NO, NA (no aplicable) y...

    934  Palabras | 4  Páginas

  • cuestionarios de control interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES (Boletín 5100) 1.- ¿Existen controles adecuados para las entradas diarias de dinero como recibos prenumerados, relaciones de cobranza y de valores recibidos por correo, o endosos restrictivos? 2.- ¿El efectivo proveniente de la cobranza es depositado íntegramente y en forma inmediata? 3.- ¿Las firmas autorizadas para girar contra las cuentas bancarias...

    1367  Palabras | 6  Páginas

  • cuestionario de control interno

    Propiedades, Planta Y Equipo Si No N/A Cuestionario para la revisión y evaluación del sistema de control interno Los procedimientos de la empresa requieren de un funcionario o un comité de compras autorice previamente los desembolsos por concepto de: ¿Adiciones de activos fijos? X ¿Reparaciones y mantenimiento? X ¿Se comparan los gastos reales con los autorizados y, en casos de que aquellos que hayan excedido, se obtienen autorizaciones adicionales? X ¿Los procedimientos...

    1616  Palabras | 7  Páginas

  • Cuestionario Control Interno

    es servir de orientación para el desarrollo de la auditoría de esta sección. De acuerdo con las normas de auditoría, para atestiguar, revisión y otros servicios relacionados promulgados por la Comisión de Normas de Auditoría y Aseguramiento (CONAA), y las disposiciones contenidas en la NIF C-5 entran en vigor el 1º. Enero del 2011, pero es el criterio del propio Contador Público declarar que Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en México, así como las Normas para Atestiguar, los procedimientos...

    893  Palabras | 4  Páginas

  • cuestionario control interno

     No. N PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA HECHO OBSERVACIONES POR OBJETIVOS DE LA REVISION a)Verificar que los saldos y movimientos de las cuen- tas que integran el capital contable, estén de acuerdo con la escritura constitutiva y sus modificaciones, así como con los acuerdos de los accionistas y consejo de Administración b)Comprobar que las cuentas que integran el capital contable estén valuados de acuerdo a principios de contabilidad...

    1206  Palabras | 5  Páginas

  • cuestionarios de control interno

    ÍNDICE Descripción y diseño de los cuestionarios de los ciclos básicos de transacciones. - ingresos - compras - producción - nominas - tesorerías Elaboración de los cuestionarios de control interno. - concepto - objetivo - ventajas - desventajas - procedimientos CONCEPTO Consiste en el empleo de cuestionarios previamente elaborados por el auditor, los cuales incluyen preguntas respecto a cómo se efectúa el manejo de las operaciones...

    557  Palabras | 3  Páginas

  • Cuestionario De Control para una empresa

    2015 Cuestionario de control interno Realizo: C.P. Claribel Celestino Arrieta Área: CAJA 1) Nombre del cajero 2) ¿Desempeña Ud. otras labores independientes a su cargo? 3) ¿Tiene Ud. acceso a los registros de contabilidad? 4) ¿Quién es su jefe inmediato? 5) ¿Se emiten recibos de ingresos por los pagos de clientes? 6) ¿Cuál es el proceso para enviar a depositar el dinero? 7) ¿Tiene asignado un fondo fijo de caja y a cuánto asciende? 8) ¿Se ha establecido un importe máximo para las cantidades...

    1612  Palabras | 7  Páginas

  • Revisión de control interno de clientes

    REVISIÓN DE CONTROL INTERNO DE CLIENTES (EMBARQUE Y FACTURACION) Concepto de Clientes Derecho de cobro a cargo de consumidores en cuenta abierta, por mercancías suministradas a crédito. Revisión de embarque y facturación 1. Indíquese los procedimientos seguidos desde el momento en que se recibe el pedido del cliente, pasando por operaciones de aceptación, embarque y facturación. 2. Se revisan y aprueban los pedidos de los clientes antes de ser aceptados: a) ¿Por el departamento de...

    1144  Palabras | 5  Páginas

  • Ejemplo De Reporte De Control Interno

    EJEMPLO DE REPORTE DE CONTROL INTERNO H. PUEBLA DE ZARAGOZA A 12 DE MAYO DE 2012 ASUNTO: REPORTE FINAL DE AUDITORIA INTERNA EMPRESA: AUTOBUSES PUEBLA MEXICO ESTRELLA ROJA S.A DE C.V DEPTO: GERENCIA DE CONTABILIDAD C.P JOSE LUIS MERINO LOPEZ JEFE DE CONTABILIDAD AMPERSA. PRESENTE: En virtud de la Autorización realizada a mi petición el pasado mes de Abril se realizaron los procesos de revisión Conforme a la auditoria Interna Generada en el departamento a su cargo con alcance del 10%...

    506  Palabras | 3  Páginas

  • CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO

    Cuestionario de control interno Entidad auditada: Factor: Actitud de la administración hacia los controles internos establecidos concepto Si No N/A Observaciones 1. ¿Se aprecia en la administración el evitar posibilidades de incurrir en actos ilegales? 2. ¿Evita la administración riesgos anormales de alto nivel en la toma de decisiones? 3. ¿Evita la administración que se distorsionen los estados financieros? 4. ¿Evita la administración cambios continuos de bancos...

    1349  Palabras | 6  Páginas

  • Cuestionario control interno

    |Cuestionario Control Interno |Cuentas por Cobrar y Venta | |Pregunta |NO |SI |NO |Observaciones | | |Apl. | | | | | ...

    664  Palabras | 3  Páginas

  • Cuestionario de control interno

    |CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | |CICLO DE INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR | | |SI |NO |N.A |OBSERVACIONES | |INGRESOS ...

    917  Palabras | 4  Páginas

  • Cuestionario Control Auditor A Interna

    UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS MUNICIPALIDAD DE GUANAGAZAPA, ESCUINTLA CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA –UDAI- 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2015 Fecha:19/08/2015 Hecho por: OAE Ref. Revisado por: Nombre del Entrevistado: Fecha: Firma: Ref. Pregunta No Si N/A Observaciones, comentarios, aclaraciones UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA –UDAI- ¿Ha recibido cursos de capacitación por parte de la Contraloría General de Cuentas? X ...

    1391  Palabras | 6  Páginas

  • Control interno Cuestionario

    ADMINISTRACIÓN, CAMPUS I LICENCIATURA EN CONTADURÍA MATERIA: CONTROL INTERNO CATEDRÁTICO: DR. PABLO ALBORES LÓPEZ CUESTIONARIO DE REPASO UNIDAD I No. LISTA NOMBRE DEL ALUMNO SEMESTRE GRUPO FECHA CALIFICACIÓN 5º. “ A “ INSTRUCCIONES: Resuelva el siguiente cuestionario de manera individual y entréguelo en clases el día 2 de Febrero de 2012. 1. ¿Por qué se efectúa un estudio y evaluación del control interno y para qué? Explique y fundamente su respuesta. 2. Platique con...

    663  Palabras | 3  Páginas

  • control interno area de compras

    Expandir tiendas a todas las regiones del estado y en otros estados de la republica. Para el año 2012 y siguientes consolidar la tienda como una de las mejores lo que significaría dar un servicio que nos permita retener y atraer nuevos clientes cada año. Alcanzar la satisfacción de los colaboradores y trabajar en equipo para que la empresa este siempre en equilibrio. COMPRAS SECRETARIA DEL AREA DE COMPRAS: Recibe el listado de los requerimientos de compra Sella el listado de...

    1079  Palabras | 5  Páginas

  • Cuestionario Control Interno

    CUESTIONARIO PARA LA COMPRENSIÓN DEL CONTROL INTERNO RELACIONADO CON INGRESOS Y CUENTAS POR COBRAR Fecha de Inicio | Fecha de Terminación | Días Laborables | Visto Bueno | | Estimado | Real | Estimado | Real | Dif. | | Día | Mes | Año | | | | | | | | | | | No. | DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO | SI | NO | N/A | Comentarios | | A . Reglamentación | | | | | 1. | a. ¿Existe reglamentación o disposiciones generales o internas aplicables...

    830  Palabras | 4  Páginas

  • Cuestionario Control Interno

    Cuestionario 5. CONTROL INTERNO 1. QUE SE ENTIENDE POR CONTROL INTERNO Es el proceso realizado por el consejo de administración, los ejecutivos u otro personal, diseñado para ofrecer una seguridad razonable respecto al logro de los objetivos. 2. CUALES SON LOS OBJETIVOS DE L CONTROL INTERNO 1)eficacia y eficiencia de las operaciones, 2) confiabilidad de los informes financieros 3) cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 3. DEFINA LOS ELEMENTOS DE CONTROL INTERNO AMBIENTE DE CONTROL:...

    746  Palabras | 3  Páginas

  • Cuestionario Control Interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO INVENTARIO PREGUNTA | SI | NO | ENCARGADO DE FACTURACIÓN Y EMBARQUE | 1. ¿Existe algún método para evaluar los inventarios? | | | | 2. ¿El método que se utiliza es conveniente para valuar el costo? | | | | 3. ¿Cuenta con el personal adecuado para determinar sus costos? | | | | 4. ¿Existe alguna creación de reservas con las cuales se puedan cubrir pérdidas en los inventarios? (robos, por daños, incendios) | | | | 5. ¿Se consideran...

    548  Palabras | 3  Páginas

  • Cuestionario de control interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO |SÍ |NO | |A. ANÁLISIS DE RIESGOS | | | |1. ¿Se verifica un seguimiento periódico del plan estratégico? | | | |2. ¿Se inspecciona cuál es el posicionamiento de la compañía respecto a la competencia?| | | |3. ¿Se efectúan reuniones habituales...

    993  Palabras | 4  Páginas

  • Cuestionarios de control interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Empresa de equipos de computacion CUENTA: Activos Fijos |PREGUNTAS |SI |NO |N/A |OBSERVACIONES | | | | | | | |¿Existen políticas adecuadas para la inversión en propiedades y equipo? ...

    743  Palabras | 3  Páginas

  • Cuestionario De Control Interno Controles De Oepracion

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CONTROLES DE OEPRACION 1. ¿Existen procedimientos formales para la operación del sistema de cómputo? SI ( ) NO ( ) 2. ¿Están actualizados los procedimientos? SI ( ) NO ( ) 3. Indique la periodicidad de la actualización de los procedimientos: Semestral ( ) Anual ( ) Cada vez que haya cambio de equipo ( ) 4. Indique el contenido de los instructivos de operación para cada aplicación: Identificación del programa ( ) Especificación de cintas de impresoras...

    1587  Palabras | 7  Páginas

  • Cuestionario De Control Interno

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO SITUACIÓN GLOBAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE COTOPAXI N° | DETALLE | Pond | Calif | OBSERVACIÓN | 1 | ¿Cuenta la universidad con objetivos, misión y visión claros? | 10 | 10 | La misión, visión y objetivos se toman en cuenta ara cada decisión dentro de la universidad | 2 | ¿Se encuentra creada la universidad de acuerdo al marco jurídico pertinente? | 10 | 9 | La universidad actualmente busca su acreditación | 3 | ¿Cuenta la universidad con estatutos y manuales...

    1525  Palabras | 7  Páginas

  • cuestionario de control interno de clientes

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Cuentas por cobrar a clientes N PREGUNTAS SI NO N.A FECHA AUDITOR 1 ¿la cartera por cobrar se custodia físicamente bajo suficientes medidas de seguridad? 2 ¿las funciones de custodia física de la cartera y el registro contable de ella están claramente separadas? 3 ¿los mecanismos de control permiten identificar en forma oportuna y confiable la cartera cuyo cobro ya puede efectuarse? 4 ¿ se utilizan formularios perfoliados...

    545  Palabras | 3  Páginas

  • CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 1

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE: GRAÑA Y MONTERO PERIODO: Del 01 de Enero del 2014 al 31 de Diciembre del 2014 RUBRO: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Nº PREGUNTAS SI NO N/A OBSERV. 1 ¿Las facturaciones de trabajos en cursos son realizadas cuando se recibe la aprobación de los propietarios del trabajo en curso? 2 ¿Los contratos de construcción son facturados utilizando el método del grado de avance sobre la base de la ejecución de una porción física del contrato, considerando los costos...

    524  Palabras | 3  Páginas

  • control interno

     INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONTROL INTERNO PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO Un buen control interno descansa en asumir y delegar responsabilidades y trabajo, considerándose para el efecto los siguientes principios de control interno: 1. Segregación de Funciones Este principio debe considerarse por las razones siguientes: Que la empresa va a depender del individuo que conoce el procedimiento desde su inicio hasta el fin. El individuo provoca que no se pueda prescindir él. No...

    1062  Palabras | 5  Páginas

  • Cuestionario control interno inventarios

    Ciencias Económicas Cuestionario de Control Interno dirigido a personal del área de Inventarios: Municipalidad de San Jacinto. Los resultados del presente cuestionario fundamentará la investigación que se realizará. 1. ¿Considera eficiente el Sistema de Inventarios? Si No 2. Se le dan explicaciones sobre procedimientos a seguir a quienes realizan el inventario? Si No 3. Cuentan con política y manuales de procedimientos específicos para el área de inventarios? Si...

    503  Palabras | 3  Páginas

  • Cuestionario de control interno "ambiente de control"

    EMPRESA FERNANDEZ SERVICES AUDITORES INDEPENDIENTES CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO Entidad: EMPRESA SU DESTINO CIA.LTDA. Tipo De Auditoría: AUDITORIA FINANCIERA Área o Cuenta: AMBIENTE DE CONTROL Fecha de evaluación: 22 de Febrero del 20XX Período a Examinar: 01/01/20XX-31/12/20XX Fecha de elaboración: Febrero de 20XX |PREGUNTA |SI |NO |NO APLICA |OBSERVACION | | ...

    1657  Palabras | 7  Páginas

  • cuestionario de control interno

     Cuestionario de Control Interno Nombre: Cargo: Fecha: Ambiente de control SI NO N/A OBSERVACIONES Código de conducta 1. ¿Ha establecido por escrito la dirección de la entidad un código de conducta ética que sea aplicable a todo el personal? 2. ¿Las medidas disciplinarias aplicadas se dan a conocer en toda la organización? ¿Cual es el procedimiento aplicado? 3. ¿Existen políticas por escrito para regular las relaciones de la dirección con el personal...

    613  Palabras | 3  Páginas

  • CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

    CUESTIONARIO PARA LA REVISION Y EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 1. GENERALIDADES: 1. ¿Tiene la empresa un organigrama o esquema de organización? 2. ¿Las funciones del personal directivo y funcionarios principales de administración están delimitadas por los estatutos?. 3. ¿Los deberes del contador general están separados de los de las personas encargadas del manejo de fondos, inversiones, etc.?. 4. están bajo la vigilancia y supervisión de los jefes de contabilidad los empleados...

    2097  Palabras | 9  Páginas

  • Cuestionario Control Interno

    d) Control Interno. • Separación de labores de las personas que afectan los auxiliares, de quienes reciben cobros y/o realizan ventas. • Establecimiento de límites de crédito y designación de funcionarios autorizados para otorgarlos. • También para el otorgamiento de bonificaciones y descuentos. • Autorización especial para la cancelación de cuentas incobrables. • Conexión periódica de los auxiliares contra el mayor. • Envíos regulares de estados de cuenta y solicitudes de confirmación de...

    717  Palabras | 3  Páginas

  • Ejemplo - Procedimiento Control de Documentos

     PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS CARGO NOMBRE FECHA FIRMA ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: INDICE 1. PROPOSITO Establecer un sistema para el Control de Documentos del SIG. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplica a todos los documentos generados en EMPRESA. 3. RESPONSABILIDADES El Rep. de Gerencia, es responsable de: Colaborar y...

    752  Palabras | 4  Páginas

  • Ejemplo Simple Control Interno

    Ejercicio de Control Interno Área Deficiencias Encontradas Recomendaciones Caja Observación 1 El escritorio del Cajero de la empresa se ubica en un pasillo por el cual todo el personal se moviliza. Se debe trasladar al Cajero a un espacio restringido para salvaguardar el efectivo de la empresa. Caja Observación 2 El Cajero guarda el corte de caja del día en la gaveta de su escritorio para depositar al día siguiente según política de la empresa. Existiendo la posibilidad de hacer uso...

    681  Palabras | 3  Páginas

  • Cuestionario Control Interno

    FI-CCN1 1-3 FI-CCN1 1-3 KYV AUDITORES CÍA LTDA. CUESTIONARIO PARA CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO EMPRESA COMPUMEGARED S.A 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 ENTREVISTADOR: V.L.P.V. ENTREVISTADO: ING. PABLO LÓPEZ (GERENTE GENERAL) FECHA: 31 DE ENERO DEL 2012 1.- ¿ Cuáles son las principales actividades a que se dedica la empresa? La empresa legalmente constituida en Ecuador desde el año 2007 se dedica exclusivamente a la actividad comercial (compra-venta de computadoras), la cual constituye su actividad...

    949  Palabras | 4  Páginas

  • Ensayo de control interno

    INTRODUCCION Teniendo un amplio conocimiento sobre la realización de ensayos, es necesario hacer una amplia definición de los conceptos que en esta ocasión nos en prueba. Hablar de empresas del estado y empresa privada es generar un logro tangible en ambas si hablamos de objetivos, metas. Propósitos y como las mismas llegan a cumplir con sus ideales y llegan a un producto final. La empresa privada a través de la años ha permitido en nuestro País un aporte significado en la economía, por...

    1177  Palabras | 5  Páginas

  • Plan De Trabajo Para El Control Interno

    instituciones educativas, elevando sus niveles de calidad para el desarrollo sostenible de la comunidad con estilos de vida saludable. OBJETIVOS Implementar la estructura del Control Interno el que se denomina al conjunto de planes, métodos procedimientos y otras medidas, incluyendo la actitud de la dirección de una entidad, para ofrecer seguridad razonable respecto a que están lográndose los objetivos del control interno. Esto permite que la Dirección de la UGEL-…………….. se...

    1306  Palabras | 6  Páginas

  • Cuestionario de Control Interno - Control Patrimonial

    1. ¿Conoce usted las funciones específicas, responsabilidades, líneas de autoridad y requisitos mínimos para desempeñar el cargo de Responsable de Control Patrimonial? …………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….. 2. Cuenta la Municipalidad Provincial con los siguientes documentos de gestión: a. Organigrama Funcional b. Manual de Organización y Funciones c. Reglamento de Organización y Funciones d. Cuadro de Asignación de Personal e. Manual de Procedimientos f. Flujo...

    1174  Palabras | 5  Páginas

  • CONTROL INTERNO PARA PASIVOS

    empresa. Cobros anticipados a cuenta de futuras ventas de mercancía o prestación de pasivos. Adeudos de bienes o servicio para consumo o beneficio de la empresa. Pasivos provenientes de obligaciones contractuales o impositivas. Préstamos de instituciones de crédito. Ciertos casos obligaciones provenientes de operaciones bancarias de descuento de documentos. Clasificación del PASIVO El pasivo se clasifica dé acuerdo con su fecha de liquidación o vencimiento, en pasivo a corto...

    1206  Palabras | 5  Páginas

  • ejemplo de control interno

    Ejemplo de control interno EMPRESA DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS “EL GUERRERENSE” S.A. CONTROL INTERNO PARA LA CUENTA CAJA: 1. EL SALDO DE LA CUENTA CAJA SERA COMO MAXIMO DE $80000 2. SOLAMENTE EL CAJERO PODRA MANIPULAR EL EFECTIVO DE LA CAJA, SALVO AUTORIZACION DE LA EMPRESA. 3. 10. Principios de control • Equilibrio: A cada grupo de delegación conferido debe proporcionarle el grado de control correspondiente. De la misma manera la autoridad se delega y la responsabilidad se comparte...

    1348  Palabras | 6  Páginas

  • INFLUENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LAS ÀREAS DE UNA EMPRESA

    INFLUENCIA DEL CONTROL INTERNO EN LAS ÀREAS DE UNA EMPRESA El “Control Interno Gerencial” o simplemente el “Control Interno“, es una expresión utilizada con el objeto de describir todas las medidas adoptadas por los accionistas y directores de empresas para dirigir y controlar las operaciones de sus empresas. Normalmente para una empresa específica se refiere a su “Sistema de Control Interno”, las técnicas específicas para ejercer un control sobre las operaciones y recursos varía de una empresa...

    1031  Palabras | 5  Páginas

  • CUESTIONARIO CONTROL INTERNO

    1.2.-De la definición de control R=Es la fase del proceso administrativo y, assu vez, forma parte de las otras cuatro fases. (Planeamiento, organización captación de recursos y administración). 1.4.-De la definición de sitemas de control interno R=Conjunto ordenado, concatenado e interactuante de los objetivos que persigue el control interno para el logro de la misión de la entidad 2.2.-¿Cuáles son los elementos que conforman la estructura de control interno? R=Consiste en las políticas...

    1300  Palabras | 6  Páginas

  • Revisión del cuestionario para informes auditoria

    REVISION DEL CUESTIONARIO SOBRE INFORMES Las contestaciones negativas (no) deberán aplicarse en la sección de comentarios o en memo por separado. Las preguntas y los comentarios deberán referenciarse. | NoAplicable | Sí | No | EFECTIVO Y VALORES NEGOCIABLES | 1. ¿Se presentan los saldos de las cuentas de efectivo como un solo renglón en el balance, a menos que se requiera una clasificación especial para mostrar cantidades sujetas a restricciones de disponibilidad (considerar clasificar...

    1604  Palabras | 7  Páginas

  • Ensayo control interno

    Recomendaciones para presentar la Actividad: | | * Envía el desarrollo de esta actividad a tu tutor@ en un documento de Word, que llamarás Evidencias 1. * Procura marcar siempre tus trabajos con un encabezado como el siguiente: Nombre | Bryan Angarita | Fecha | 27/08/2012 | Actividad | Ensayo | Tema | Investigación de los sistemas informáticos | | Actividad Previa Lectura del Material Didáctico   Visitar los sitios sugeridos   http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/introcontrolinterno...

    556  Palabras | 3  Páginas

  • Ensayo Sobre Control Interno

    CONTROL INTERNO (CONTROL CONTABLE) En nuestro mundo en donde habitamos, en el momento de que los gerentes o administradores de una organización se informan de una mala información contable o que esta tenga anomalías o alteraciones, inmediatamente buscan soluciones muy efectivas y eficientes. Con este ensayo se pretende que se comprenda el proceso contable y el control interno contable, también que se reconozca la importancia de su aplicación en una empresa que, por ejemplo se dedique a la venta...

    507  Palabras | 3  Páginas

  • Cuestionario de control interno

    PREGUNTAS SI NO N/A OBSERVACIONES 01 Aprueba el propietario o funcionario todas las compras de activo fijo, desembolsos para reparaciones y mantenimiento?    02 ¿Existen procedimientos o reglas para distinguir entre adiciones a los activos fijos y gastos de reparaciones y mantenimiento? 03 ¿Requieren los procedimientos una autorización escrita para la venta, retiro o abandono de activos fijos? 04 ¿Se envía una copia de la autorización directamente al departamento...

    589  Palabras | 3  Páginas

  • Analisis y evaluacion del control interno en el area de inventario general

    ser atendidas de la sociedad con los recursos financieros disponibles", resalta un documento elaborado por los técnicos de la Secretaría de Hacienda que trabajan en su ejecución. - El Sr. Luís A. Hernández G. (según publicaciones www.digepres.gob.do) Se ha establecido el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF), el cual incluye los siguientes módulos: Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y Control Interno. Se encuentran en proceso de inclusión los módulos: Crédito Público y Compras y Contrataciones...

    1249  Palabras | 5  Páginas

  • Cuestionario De Control Interno Tributos

    Decicado a nuestros padres que nos ayudan a estar todos los dias en las aulas para para formarnos como futuros contadores. TRIBUTOS , CONTRAPRESTACIONES Y APORTE AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD POR PAGAR Los tributos y aportes a los sistemas de pensiones y de saalud se reconocen a su valor nominal menos los pagos efectuados. Su valor nominal correspondiente al monto calculado cuando es en cuenta propia, o retenido cuando es por cuenta de terceros,en las fechas de las transacciones. ...

    1384  Palabras | 6  Páginas

  • Cuestionario De Control Interno

    que para la contratación de bienes y servicios no normalizados serán aplicables los procedimientos como la cotización | 10 | 0 | 4 | Son aprobados todos los precios de compra. |   | X |   | La norma 408-11 Presupuesto de la obra, dispone que los componentes del precio son un cálculo del costo | 10 | 0 | 5 | Se preparan informes de recepción de mercancías o productos y están prenumerados. | X |   |   |   | 10 | 10 | 6 | Existe alguna persona en el Departamento de Contabilidad que controle la...

    923  Palabras | 4  Páginas

  • Cuestionario de Control Interno Caja y Bancos

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO: REVISION GENERAL DE CAJA Y BANCOS PREGUNTAS SI NO NO APLICA OBSERVACIONES 1. ¿La empresa tiene fondo de caja chica? 2. ¿Recae la responsabilidad de cada fondo de caja de ventas sobre una sola persona? 3. ¿Recae la responsabilidad de cada fondo de caja chica sobre una sola persona? 4. ¿Se hacen arqueos de caja de ventas sorpresivos por el supervisor? 5. ¿Se hacen arqueos de caja de chica sorpresivos por el supervisor? ...

    616  Palabras | 3  Páginas

  • CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN EL AREA DE UROANALISIS

    CONTROL DE CALIDAD INTERNO EN EL AREA DE UROANALISIS INTRODUCCION: Aunque a veces no parezca, el análisis de la orina es probablemente uno de las mejores exámenes no invasivos de las que se dispone actualmente. Este análisis puede dar información acerca de problemas renales, trastornos del sistema urinario e incluso sobre el funcionamiento general del organismo.  El uroanálisis es en realidad un conjunto de pruebas que dan una idea general acerca de la orina desde el punto de vista físico, químico...

    769  Palabras | 4  Páginas

  • CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS

    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO DE CAJA Y BANCOS EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 1. ¿Quién es el responsable de la recepción de la empresa? Anacleta Rojas Pérez. 2. ¿Desempeña el cajero otras labores diferentes a su cargo? No 3. ¿Tiene acceso el cajero a los libros o registro contables? No 4. ¿El cajero se encuentra bajo la supervisión de algún funcionario de la empresa? ¿Quién? Si, Contador General 5. ¿Se hacen cortes de los fondos en efectivo por las personas encargadas si custodia? ¿Con que frecuencia...

    992  Palabras | 4  Páginas

  • Control interno

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    Y ASOCIADOS S. C.. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CUENTAS POR COBRAR __DISTRIBUIDORA DE REGULADORES DE VOLTAJE S.A. DE C.V. RESPONSABLE: C.P. Mariana Torres OTORGAMIENTO DE CREDITOS | HechoPor: | SI | NO | N/A | OBSERVACIONES | 1. ¿La Compañía tiene establecidas políticas definidas para otorgar crédito? | MT | x | | | | 2. ¿Estas políticas de encuentran plasmadas por escrito en algún documento interno? | MT | x | | | | 3. ¿Se...

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  • Ensayo de control interno

    CONTROL INTERNO El control interno es un plan de organización, métodos y medidas adoptadas dentro de una entidad, ejecutado por el consejo de directores, la administración y todo el personal de una entidad, ha sido diseñado, aplicado y considerado como la herramienta más importante para el logro de los objetivos, la utilización eficiente de los recursos, proteger y preservar los bienes dela empresa y obtener productividad, además de prevenir fraudes, errores violación a principios y normas contables...

    1130  Palabras | 5  Páginas

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