• Auditoria
    CUESTIONARIO 1.- Que es contabilidad? Es una técnica que produce sistemática y estructuradamente información cuantitativa y valiosa, expresada en unidades monetarias acerca de las transacciones que efectúan las Entidades económicas y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que...
    2118 Palabras 9 Páginas
  • Auditoria
    En que consiste una auditoria. La Auditoría puede definirse como «un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados, cuyo fin consiste en determinar el grado de correspondencia...
    4166 Palabras 17 Páginas
  • Tesis de auditoria
    INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA CONTROL INTERNO PRINCIPIOS DE CONTROL INTERNO Un buen control interno descansa en asumir y delegar responsabilidades y trabajo, considerándose para el efecto los siguientes principios de control interno: 1. Segregación de Funciones Este principio debe considerarse por...
    1651 Palabras 7 Páginas
  • Aspectos Importantes De La Auditoria
    Facultad De Contaduría Y Administración División De Contaduría Coordinación De Contaduría Asignatura: Auditoria Interna “Algunos Aspectos Importantes De La Auditoría Interna” Salón: Lunes B-204; Jueves B-105 Horario: 09:00 – 11:00 Lugar: Circuito Exterior S/N Ciudad Universitaria...
    12347 Palabras 50 Páginas
  • Auditoria
    tener una visión completa acerca de la Auditoría interna y profundizar en cada uno de los temas y los diversos estudios que la conforman, así como también saber qué impacto tiene el trabajo del auditor interno dentro de las organizaciones porque para las organizaciones siempre ha sido importante el...
    11614 Palabras 47 Páginas
  • ZACATECAS
    43 III.3.5 De legalidad............................................................................................43 III.4 Procedimiento de revisión para Programa Municipal de obra................................43 III.4.1 Antecedentes...................................................
    16250 Palabras 65 Páginas
  • Rubrica 2
    Actividad 13 Revisión de control interno Resultado de Aprendizaje: Identifica  las  funciones  que  se  realizan  en  las  diferentes  áreas  de  la  organización  a  partir  de  la  aplicación  de instrumentos para la recolección de información Actividad núm. 3:  Identificación de funciones d...
    800 Palabras 4 Páginas
  • Auditoria i
    PRUEBA DE ENSAYO Lea detenidamente y comente y comente los siguientes ejemplos: 1. La compañía forestal S.A. es poseedora de grandes extensiones boscosas, consecuentemente, los impuestos sobre propiedades representan uno de los más importantes renglones de gastos. ¿Qué documento específicos u...
    2911 Palabras 12 Páginas
  • Auditoria Por Ciclos De Transacciones
    Gómez Monterroso P.C. Mario Roberto Flores Hernández P.C. José Abraham González Lemus PROFESIONALES QUE REALIZARON LOS EXAMENES DE AREAS PRACTICAS BASICAS ÁREA MATEMÁTICAESTADÍSTICA CONTABILIDAD AUDITORÍA EXAMINADOR Lic. Jorge Oliva Ordóñez Lic. Sandra Jeannette Arévalo Hernández Lic. Carlos...
    33581 Palabras 135 Páginas
  • NIIF
    P.C. Mario Roberto Flores Hernández Vocal 5° P.C. José Abraham González Lemus PROFESIONALES QUE REALIZARON LOS EXAMENES DE AREAS PRACTICAS BASICAS ÁREA MATEMÁTICAESTADÍSTICA EXAMINADOR Lic. Jorge Oliva Ordóñez CONTABILIDAD Lic. Sandra Jeannette Arévalo Hernández AUDITORÍA ...
    31627 Palabras 127 Páginas
  • Control Interno
    PÚBLICO “MANUEL SEOaNE CORRALES” iNSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “MANUEL SEOaNE CORRALES” “CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO” “CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO” iNTEGRANTES: *LIPA CHAMBI, VICTOR *torres rodriguez, Luzver M. *SIRLOPU REYES, DIEGO *ZEVALLOS ESQUIVEL...
    10870 Palabras 44 Páginas
  • Control Interno
    FACULTAD DE ADMINISTRACION, GERENCIA Y CONTADURIA Auditoría IV EL INFORME DE CONTROL INTERNO INTRODUCCION El Informe de Control Interno versa sobre el contenido y presentación del informe por medio del cual el Auditor comunica a la Gerencia de la entidad cuyos estados financieros examina, las debilidades...
    7956 Palabras 32 Páginas
  • auditoria administrativa
    perdiendo confianza y control efectivo En 1930 surge una primera etapa de lo q conocemos como “auditoria” consistía en verificar cuentas, descubrir fraudes y vigilar operaciones A finales de 1934 se crea en Estados Unidos la SEC (Securitier and Exchane Comission) conocida como comisión para la vigilancia...
    5895 Palabras 24 Páginas
  • Programa de auditoria de activo fijo
    Programa de auditoría de Pasivos y Capital Contable Generalidades Reconocer los nuevos enfoques para realizar la auditoría de los componentes del pasivo- patrimonio, así como la revisión de hechos posteriores, informes finales y dictamen del auditor Aplicar eficazmente las técnicas y procedimientos de...
    1586 Palabras 7 Páginas
  • Prupuesta
    PROPUESTA DE ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN PARA LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE VERACRUZ [pic] Martha Oliva Zárate ( I        INTRODUCCIÓN A partir del año de 1998 en que se asigna a los municipios a través de las entidades federativas, recursos del ramo 33 del presupuesto de egresos de la...
    4030 Palabras 17 Páginas
  • Informe de auditoria
    EXPERIMENTAL LIBERTADOR (UPEL) AUDITORÍA INTERNA INSTITUTO DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL DEL MAGISTERIO (IMPM) INFORME DEFINITIVO SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES PLASMADAS EN EL INFORME DEFINITIVO DE FECHA 27/9/2005, DE LA AUDITORÍA PRACTICADA A LA SECCIÓN DE TESORERÍA, ADSCRITA A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN...
    3768 Palabras 16 Páginas
  • Gubern
    son de ensayo para resolver y tienen un valor de 01 punto cada una. En el desarrollo de la prueba debes leer atentamente los enunciados y responder adecuadamente. 1. Explique cómo se constituye el Sistema de control Interno en una organización empresarial. El sistema de control interno comprende...
    10133 Palabras 41 Páginas
  • FInal
    Evaluación del control interno de una entidad Bancaria con base en el Informe COSO en el componente de actividades de control para las cuentas de efectivo, préstamos por pagar, captaciones a la vista y a plazo, en el primer semestre del 2011 Trabajo Final de Graduación presentado para optar al grado...
    20331 Palabras 82 Páginas
  • documentos de Magister José M. Vargas
    AUDITORÍA CONTABLE-INTERNA EN LA CORPORACIÓN DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS DE SANTIAGO (CORAASAN) COMO MÉTODO DE CONTROL INTERNO. PREPARADO POR: Lic. JOSÉ MIGUEL VARGAS INFORME FINAL DEL CURSO DE EQUIVALENCIA NO. 562 OPTATIVO A LA TESIS DE GRADO DE LA FACULTAD, NO. 447 PARA LA LICENCIATURA...
    11879 Palabras 48 Páginas
  • Cuestionario N° 6 El Control Interno Delk Ciclo De Tesoreria
    CUESTIONARIO 6 EL CONTROL INTERNO DEL CICLO DE TESORERIA. 1) DESCRIBA LA NATURALEZA DEL CICLO DE TESORERIA. Le corresponde la implantación de controles de captación de recursos, su manejo y custodia, y el programa de egresos, ya que es responsable del correcto y eficiente flujo de fondos, por...
    4215 Palabras 17 Páginas