• Ejemplo cuestionario control interno
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CLIENTE: _____________________________ __ De _______________________de 20__ | |SI |NO |OBSERVACIONES | |¿Existe un catalogo de cuentas para reclasificar adecuadamente...
    384 Palabras 2 Páginas
  • Ejemplo Cuestionario De Control Interno
    | | |¿La empresa cuenta con un organigrama de su organización y se actualiza periódicamente (obtenga un ejemplar)? |SI NO N/A | |Comentario:       ...
    7525 Palabras 31 Páginas
  • Normas de control interno para tesoreria
    de Control Interno para Tesorería Su finalidad es controlar el proceso relacionado con el movimiento de tesorería, con el fin de lograr seguridad y razonabilidad en el manejo de los fondos y valores de cada entidad, evitando riesgos en la gestión. 230 - 00 SUBAREA: NORMAS DE CONTROL INTERNO PARA ...
    3305 Palabras 14 Páginas
  • CUESTIONARIO PARA UN CONTROL INTERNO EFICAZ
    menor número posible dentro del mismo departamento? 3- ¿Están los trabajos dentro del departamento de caja separados de modo que proporciones el control interno máximo posible dentro del mismo departamento? 4- ¿Están todos los empleados que participan en los cobros, los pagos y que manipulan efectivo y...
    505 Palabras 3 Páginas
  • Cuestionario para control interno pasivos
    PROBLEMA |SINTOMAS |CAUSAS |PRONÓSTICO |CONTROL DE PRONÓSTICO | | | | ...
    11312 Palabras 46 Páginas
  • Cuestionario De Control Interno Para Proveedores
    SERGIO TORRES BRAN ASEGURAMIENTO Y CONTROL INTERNO 7J UNIVERSIDAD LIBRE |CUESTIONARIO CONTROL INTERNO PARA PROVEEDORES |SI |NO |N/A |OBS | |Se estudian y aprovechan todos los descuentos concedidos por los proveedores...
    396 Palabras 2 Páginas
  • Control interno tesoreria
    TRABAJO DE FUNDAMENTOS DE AUDITORÍA CONTROL INTERNO EN TESORERÍA POR EYDER VALLEJO SANTANA PROFESOR HÉCTOR FABIO RESTREPO SEGURO UNICIENCIA MEDELLIN 2011 INTRODUCCION Con este trabajo pretendo resaltar la importancia del sistema de Tesorería oficial pues allí es donde entran...
    1973 Palabras 8 Páginas
  • Control interno del ciclo de tesoreria
    ÍNDICE Página Índice 1 Estudio y evaluación del control interno del ciclo de tesorería 1. El ciclo de tesorería 2 2. Captación de recursos 2 3. Manejo y custodia del dinero 5 4. Manejo y custodia de valores 6 5. Egresos...
    9382 Palabras 38 Páginas
  • Control interno de tesoreria
    ESTUDIO Y EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL CICLO DE TESORERÍA 1.Generalidades El ciclo de Tesorería de una empresa incluye aquellas funciones que tratan sobre la estructura rendimiento del capital. Las funciones del ciclo de Tesorería se inician con el reconocimiento de las necesidades de efectivo...
    2126 Palabras 9 Páginas
  • Control Interno Ciclo Tesoreria
    Estudio y evaluación del control interno del ciclo de tesorería…………………………………………………………… 1.1 Generalidades………………………………………………….. 1.1.1 Funciones típicas de un ciclo de tesorería………….. 1.1.2 Asientos contables dentro del ciclo de tesorería….... 1.1.3 Formas y documentos importantes del ciclo de...
    437 Palabras 2 Páginas
  • Control Interno Del Ciclo De Tesoreria
    organizado de las partes que integran una estructura, regularmente interactuantes e interdependientes, que se concatenan para la consecución de un propósito u objetivo determinado. CONTROL Fase del proceso administrativo que tiene como propósito coadyuvar al logro de los objetivos de las otras cuatro...
    4999 Palabras 20 Páginas
  • Procesos de auditoría interna para control del área de cajas
    PROCESOS DE AUDITORÍA INTERNA PARA CONTROL DEL ÁREA DE CAJAS: 4.1. INTRODUCCIÓN: Este capítulo tiene como objetivo determinar los procesos a implementarse por el departamento de Auditoria Interna para el Control del área de Cajas. Además resaltar la Importancia de Auditoria interna en la Cooperativas...
    6681 Palabras 27 Páginas
  • controles internos para cada área de la organizacion
    CONTROLES INTERNOS PARA EL ÁREA DE CAJA (RECEPCIÓN) 1. Las funciones de custodia y manejo del efectivo deben ser ejecutadas por personas independientes de las que realizan las funciones de revisión, registro y control del mismo. 2. Todos los ingresos de efectivo deben hacerse constar en un recibo...
    3858 Palabras 16 Páginas
  • caso de control interno para el area de personal
    MEMORANDUM DE CONTROL INTERNO I.INTRODUCCION La contraloría general de la república como parte de su examen sobre auditoria de gestión, cumpliendo con los planes anuales de auditoria del órgano de ejecución del ministerio de agricultura zona agraria “zorro uno” durante el periodo xxxxx, ha...
    2866 Palabras 12 Páginas
  • Control Interno Controles de ejemplo
    Control InternoControles de Ejemplo Una Guía para los Auditores en las Firmas Miembro de DTTL (Abril de 2010) Sólo para distribución interna © Deloitte Touche Tohmatsu Limited 2010 Control InternoControles de Ejemplo Esta publicación es únicamente para distribución y uso interno...
    18452 Palabras 74 Páginas
  • Revision de control interno
    | |Utiliza los conocimientos matemáticos como instrumento para reconocer, plantear y resolver problemas en su vida cotidiana, con base a las situaciones | |problemáticas que ha experimentado en la vida escolar...
    423 Palabras 2 Páginas
  • Incidencia Del Control Interno En El Área De Tesorería De La Municipalidad Provincial De Casma, Período 2011.
    TITULO: Incidencia del control interno en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial de Casma, período 2011. OBJETIVO GENERAL Evaluar en que medida la falta de un control interno, incidió en los resultados económicos de la gestión financiera en el área de tesorería de la Municipalidad Provincial...
    296 Palabras 2 Páginas
  • Ejemplo de procedimiento de control de documentos para el SGC
    1. OBJETO Establecer los requisitos y directrices para la administración y control de los documentos de Tecnologías ABC, de ahora en adelante “LA EMPRESA”, así como también mantener un control adecuado de los registros que se generan en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), con el propósito de...
    1415 Palabras 6 Páginas
  • Control interno al area de tesoreria del instituto tolimense de formacion tecnica profesional itfip
    CONTROL INTERNO AL AREA DE TESORERIA DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL “ITFIP” VIGENCIA 2010. ANDREW DURAN ORLANDO PAZ CONTADURIA PÚBLICA VIII SEMESTRE PLAN DE TRABAJO CONTROL INTERNO AL AREA DE TESORERIA DEL INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL...
    8229 Palabras 33 Páginas
  • Revisión de control interno de clientes
    REVISIÓN DE CONTROL INTERNO DE CLIENTES (EMBARQUE Y FACTURACION) Concepto de Clientes Derecho de cobro a cargo de consumidores en cuenta abierta, por mercancías suministradas a crédito. Revisión de embarque y facturación 1. Indíquese los procedimientos seguidos desde el momento en que se recibe...
    1144 Palabras 5 Páginas