• Libros contables
    sucediendo las transacciones. Los libros principales para llevar una contabilidad son: * Libro Diario * Libro Mayor * Libro de Inventario y Balances Libro Diario Un libro diario es aquel en el cual se van registrando en forma totalmente cronológica, todas las operaciones que estén...
    3203 Palabras 13 Páginas
  • METODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO
    MÉTODOS PARA EVALUAR EL CONTROL INTERNO Método Descriptivo o de memorándum. Método Gráfico o Diagrama de Flujo Método de Cuestionario MÉTODO DESCRIPTIVO Consiste en la narración de los procedimientos relacionados con el control interno, los cuales pueden dividirse por actividades que pueden ser...
    7020 Palabras 29 Páginas
  • Mercados financieros
    Cuestionario. Cuentas por cobrar 1. ¿Qué nos dice el Boletín C-3, de las Normas de Información Financiera del IMCP, relativo a las Cuentas por Cobrar? 2. ¿Mencione un concepto de Cuentas por Cobrar? 3. ¿Por qué motivos se originan las Cuentas por Cobrar? 4. ¿Qué tipos de Documentos, tienen generalmente...
    546 Palabras 3 Páginas
  • Auditoria : Existencias
    INTRODUCCIÓN Estos cuestionarios son una guía de las pruebas de cumplimiento, cuya extensión o alcance depende de la confianza en el sistema de control interno de la empresa. Las preguntas que figuran en el cuestionario para la Revisión y Evaluación del Control Interno, se detallan en el mismo...
    1710 Palabras 7 Páginas
  • los feos
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO CARTERA N PREGUNTAS SI NO N/A 1 ¿Cuentas y documentos por cobrar a clientes Se determinan los saldos de las cuentas de clientes por lo menos una vez al mes, y los totales se comparan contra registros contables.? 2 ¿Se preparan integraciones por antiguedad...
    3389 Palabras 14 Páginas
  • CONTROL INTERNO
    CONTROL INTERNO EVALUACIÓN A DISTANCIA La evaluación a distancia está conformada por la presentación de las cinco unidades de aprendizaje que están formuladas de acuerdo al texto base de esta materia de aprendizaje: ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE Nº1 Lea el texto base y responda las siguientes preguntas ...
    8716 Palabras 35 Páginas
  • Audirtoria
    intensificar los procedimientos de auditoría. b. Describir Riesgo Inherente, de Control y de Detección. • Riesgo Inherente: consiste en la posibilidad de un error material en una afirmación antes de evaluar o examinar el control interno del cliente. Los factores que afectan el riesgo inherente se relacionan...
    1180 Palabras 5 Páginas
  • control interno
    El sistema de control interno o de gestión es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas en la comunicación y control al interior de la empresa. El sistema de gestión por intermedio de las actividades, afecta a todas las partes de la empresa a través del flujo de efectivo...
    11107 Palabras 45 Páginas
  • Cuestionario Control Interno
    | | | | |CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO | | | | | ...
    1782 Palabras 8 Páginas
  • facultad
    CUALES SON LOS METODOS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y ELABORE UN ANALISIS Y RESUMEN DE CADA UNO DE LOS METODOS? El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y procedimientos que en forma coordinada se adoptan en una entidad para salvaguardar sus activos, verificar...
    2978 Palabras 12 Páginas
  • Control interno
    Asignatura: Control Interno Ciclo: VI HUARAZ – PERU 2011 II EVALUACION A DISTANCIA DE CONTROL INTERNO ACTIVIDAD Nº 01 ¿CUALES SON LOS METODOS DE EVALUACION DE CONTROL INTERNO Y ELABORE UN ANALISIS Y RESUMEN DE CADA UNO DE LOS METODOS? El control interno comprende el plan...
    3067 Palabras 13 Páginas
  • cuestionarios
    CUESTIONARIOS REALIZAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO INTRODUCCION El objetivo de formular estos programas guías de procedimientos básicos de auditoría financiera deben ser realizados de acuerdo con las condiciones particulares de cada empresa y según las circunstancias, es el de indicar los pasos de...
    9349 Palabras 38 Páginas
  • Programa de auditoria para inversiones
    CUESTIONARIOS REALIZAR PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO INTRODUCCION El objetivo de formular estos programas guías de procedimientos básicos de auditoría financiera deben ser realizados de acuerdo con las condiciones particulares de cada empresa y según las circunstancias, es el de indicar los pasos...
    9793 Palabras 40 Páginas
  • Depreciacion
    Página 1 | ANEXO I Inventario de Propiedades del Condado Condado de Orange, estado de California Como es requerido por la Sección 24051 del Código de Gobierno. I, Nombre declaro por la presente que yo soy el Condado Posición - Departamento / Agencia de la Provincia de Naranja, que he leído...
    3773 Palabras 16 Páginas
  • Tesis
    UNIVERSIDAD YACAMBÚ VICERRECTORADO ACADÉMICO FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS LINEAMIENTOS DE CONTROL INTERNO DEL INVENTARIO BASADOS EN EL INFORME COSO PARA LA EMPRESA DESCARTABLES MEDICOS OCCIDENTE C.A ...
    17942 Palabras 72 Páginas
  • AUDITORIA II
    Para la siguiente evaluación y como se detalla, 1.3Plante un ejemplo de evaluación de control interno en los tres formatos de uso común Deevaluación (cuestionario, flujo grama y narrativa). CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EMPRESA: EMPRESA: "XYZ"   PREGUNTAS SI NO N/A ...
    2159 Palabras 9 Páginas
  • Propuesta de un sistema de control interno para mejorar el manejo de los productos terminados en la empresa nestlé venezuela, s.a., planta la encrucijada
    UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA UNEFA PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR EL MANEJO DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS EN LA EMPRESA NESTLÉ VENEZUELA, S.A., PLANTA LA ENCRUCIJADA |TUTORA: ...
    25638 Palabras 103 Páginas
  • Economia Conclucion
    Lic. Mario Alvarado Quiroz Tema: Control Interno, Ingresos, Gastos e Inventarios Alumnas: Andrea Duran Carrión Agustina Reyes María Méndez Eva Chan Barrantes Fecha Presentación: 12 de Abril, 2012 Introducción El control interno comprende el plan de organización, métodos...
    1722 Palabras 7 Páginas
  • diseño grafico
    procesos, estrategias, entre otros” (p. 65). El nivel de investigación es evaluativo, debido a que se busca analizar los métodos de valoración de inventario aplicados a la empresa CANTV para el periodo 2011. Diseño de la Investigación Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático...
    1957 Palabras 8 Páginas
  • xxas
    CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO EMPRESA : APLICADO A : FECHA DE APLICACIÓN : DEPARTAMENTO : CONTABILIDAD SI 1.- NO N/A EVAL ¿Existen gráficas de organización (Organigramas) que estén efectivamente en vigor? 2.- ¿Se revisan y modifican periódicamente las gráficas de organización...
    2470 Palabras 10 Páginas