• Matematicas Financieras
    . Constituyen componentes del control interno el ambiente de control, la evaluación de riesgos, las actividades de control, los sistemas de información y comunicación y el seguimiento. Tomado del borrador de la tesis de Finanzas públicas Página 29 Este tipo de control busca cumplir con el ordenamiento...
    6598 Palabras 27 Páginas
  • Ing. angel castelo anteproyecto “auditoria financiera interna de vaca mena químicos y servicios cia ltda. enero – diciembre 2002..”
    información contable. • Realizar sistemas de controles internos del área financiera. • Elaborar informes de la diferente situación de los estados financieros. • “APORTAR ELEMENTOS DE JUICIO SOBRE LA SOLVENCIA, LIQUIDEZ Y RENTABILIDAD, verificando principios contables, exactitud y veracidad de la...
    5907 Palabras 24 Páginas
  • Plan de auditoria
    se analizará y evaluará el Control Interno, la aplicación correcta de las Normas Contables establecidas y el cumplimiento de las Leyes vigentes en el país. 5. MARCO REFERENCIAL 1. MARCO TEORICO El material bibliográfico que se utilizará en la elaboración de la tesis estará...
    1717 Palabras 7 Páginas
  • PROYECTO DE TESIS
    usuarios de los servicios de salud. Vílchez C. Domingo (2009) compartió su tesis de licenciatura desde la Facultad Publica de Contaduría Pública de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga sustentando.” Control Interno y su incidencia en la Ejecución de Gastos en la Municipalidad...
    14941 Palabras 60 Páginas
  • Plan De Tesis
    , tendientes a la eficiencia y eficacia en la obtención de reportes, pues esta información servirá para organismos de control. Este plan de tesis se lo realizará con la finalidad de obtener el título de Ingenieros en Contabilidad y Auditoría. Para ejecutar el plan de tesis se cuenta con un tiempo...
    4452 Palabras 18 Páginas
  • Modelo De Anteproyecto De Tesis
    ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS ESCUELA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA AVANCE DE TESIS Previa la obtención del Título de: Ingeniera en Contabilidad y Auditoria TEMA: Diseño de un manual de control interno de...
    5616 Palabras 23 Páginas
  • Resumen de tesis
    is FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Tesis de Grado para Optar el Título Profesional de Contador Público; denominada: “PROPUESTA DE SISTEMA CONTABLE DE COSTOS PARA MEJORAR EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES EN LA EMPRESA ACENOR SRL EN LA REGIÓN...
    4290 Palabras 18 Páginas
  • Auditoria Interna Para Una Adecuada Ejecución Presupuestaria
    Domingo (2003)[3] Control eficaz de la gestión de una empresa cooperativa de servicios múltiples. Tesis elaborada para optar el Grado de Maestro en Auditoria Contable y financiera. En este trabajo el autor describe la forma como implementar un sistema de control interno eficaz, el mismo que es un...
    5829 Palabras 24 Páginas
  • tesis
    . Con la aplicación de un sistema contable en la Piladora Aguas Negras, se mejorará el control administrativo, los gastos se efectuaran de manera correcta, se podrá determinar el margen de utilidad en un periodo determinado, la microempresa en mención estaría cumpliendo con todas sus obligaciones y...
    6995 Palabras 28 Páginas
  • Archivos
    CARTILLA COMO HERRAMIENTA CONTABLE Y FINANCIERA DIAGNOSTICO DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO PARA AMAYA RANGEL ASESORES DE SEGUROS LTDA DEL MUNICIPIO DE OCAÑA, NORTE DE SANTANDER DIAGNÓSTICO ECONÓMICO Y FINANCIERO DEL SECTOR DE LA MICRO INDUSTRIA Page 3 TESIS CONTADURIA PUBLICA...
    6534 Palabras 27 Páginas
  • Plan De Tesis
    Central 2.2 Formulación del Problema Todo negocio requiere de lineamientos para cada una de las actividades, para ello, es necesario contar con controles y procesos, que permitan mejorar el funcionamiento del negocio y cumplir con las disposiciones legales, los clientes internos y...
    3566 Palabras 15 Páginas
  • Reglamento interior de trabajo restaurant-bar xxxxxxx
    por lo menos de un caso de los despachos contables (Paso 4). La muestra, es de por lo menos de un despacho contable que aplique este presupuesto de contabilidad (Paso 5). Las herramientas y fuentes a utilizar, son hojas de controles internos, estados financieros, reportes de: ingresos y egresos...
    6391 Palabras 26 Páginas
  • finanzas
    financiera de las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio contable 2005. Los objetivos específicos del trabajo son: • Evaluación de la estructura de control interno; verificando el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables a las sociedades. • Comprobación del manejo...
    28301 Palabras 114 Páginas
  • INFORME FINAL DE TESIS 2014
    FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES, FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS Escuela Profesional de Contabilidad INFORME DE TESIS: IMPLICANCIA DE LA DEFICIENCIA DEL SISTEMA DE CONTROL DE BIENES EN EL REGISTRO CONTABLE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS-2012. Autor: CAYAHUALLPA LUYO, CESAR...
    20027 Palabras 81 Páginas
  • Auditoria
    financiera de las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio contable 2005. Los objetivos específicos del trabajo son: • Evaluación de la estructura de control interno; verificando el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables a las sociedades. • Comprobación del manejo...
    28974 Palabras 116 Páginas
  • necesito un ensayo urgente
    Tesis PLAN DE TESIS IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE CONTROL INTERNO EFICIENTE Y DINAMICO-CIED PARA MEJORAR LA ELABORACIÓN DE LOS ESTADOS PRESUPUESATRIOS Y FINANCIEROS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA EN EL ENTORNO SIAF – SP. I. INTRODUCCIÓN El Sistema Nacional de Contabili 3860 Palabras16...
    869 Palabras 4 Páginas
  • contador
    financiera de las operaciones realizadas por la sociedad durante el ejercicio contable 2005. Los objetivos específicos del trabajo son: • Evaluación de la estructura de control interno; verificando el cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables a las sociedades. • Comprobación del manejo...
    28299 Palabras 114 Páginas
  • Contabilidad y auditoria
    en los registros contables cuenten con su respectivo sustento físico. Realizar actividades de monitoreo evaluando periódicamente la eficacia del sistema de control interno, para comprobar si está funcionando de acuerdo a lo esperado y modificarlo si es necesario, pueden realizarse...
    5575 Palabras 23 Páginas
  • LIQUIDACIONES
    ahorro. 10 Realiza cortes de cajas sorpresivos en los fondos de caja chica. Preparado por: ______________________ NO HAGA COMENTARIO BREVE Revisado por: _________________ Elaborado por equipo de Tesis 13 Cuestionario Nº 3 Cuestionario de Control Interno Compras y...
    8826 Palabras 36 Páginas
  • contabilidad
    JAVIER BUSTE RIVAS DE LA CIUDAD DE MACHALA Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL INTERNO CONTABLE Y FINANCIERO" AUTORA: MARIA ELENA HUANGA SARAGURO DIRECTOR: ING. FELIX TADEO ROMERO JIMENEZ MACHALA – EL ORO- ECUADOR 2013 ING. FELIX TADEO ROMERO JIMENEZ DIRECTOR DE TESIS...
    17862 Palabras 72 Páginas